齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学,你好 不是的,小型微利企业,是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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那做账涉及进货跟卖货的时候还是要做进项税额跟销项税额是吗?那月末是结转未交增值税,对吗
同学,你好 嗯嗯,是的
但是又扣了营业收入的百分之一,这个账怎么做老师
但是又扣了营业收入的百分之一?? 这个什么意思??
我就是不知道什么情况,为什么会扣两笔金额,一笔未交增值税,一笔营业收入的百分之一
同学,你好 金额一致吗?是不是重复扣款?
不一样,一个是销项减进项的百分之十,一个是营业收入的百分之一,我在网上查这家是小微企业,
同学,你好 我知道了,这家企业是小规模企业吧?
那我现在遇到的问题是,怎么会有两次扣款,这分录该怎么做,老师,扣款的时候要销账,
同学,你好 营业收入的百分之一,是增值税 是销项减进项的百分之十,这个应该是附加税,你看看
这个是小规模的话,增值税是扣营业收入百分之一,那销项减进项的又交钱,这是什么意思
同学,你好 你看看是不是附加税,增值税的12%
老师。这个银行对账单既扣了附加又扣了百分之一,有扣了未交增值税
我知道你说的732的比例扣款
同学,你好 你到底扣了几笔??有截图吗?
老师您看下
同学,你好 第一笔增值税,第三笔附加税 第二笔不知道,你看看是不是所得税
所得税不是25%,收入的百分之一也可以记入所得税吗
同学,你好 所得税不是25%,小微企业的所得税5%