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老师,请问我3月开错的一张发票,然后当时没有作废,现在4月7号今天红冲的这张发票,我报税3月的 还需要报3月开出这张正数发票的税吗,还是说4月红冲了 就没有这种发票的税了呢-j9九游会网址

2024-04-07 09:45

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2024-04-07 09:47

报税3月的 还需要报3月开出这张正数发票的税

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快账用户2225 追问 2024-04-07 09:50

嗯嗯,我们是小微企业,开的这张是五万,可以免交增值税,企业所得税的,暂时不预缴可以吗,因为平时开的少,我怕下个月补不回来,而且也麻烦,因为平时我们都亏损没有怎么交企业所得税过,才成立一年公司

齐红老师 解答 2024-04-07 09:52

开错了,可以红冲后申请退税

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报税3月的 还需要报3月开出这张正数发票的税
2024-04-07
你好,把4月份那张发票正常报税   ,这个对应这个6月申报5月税会减掉,要是涉及交税不想交是可以去和专管员协商减掉之后再去申报
2021-05-04
你好,你申请退税了吗?退税金额到你帐号上了
2022-06-14
您在30号已经作废了,您在报6月税款的时候就不包括作废的这笔收入了。
2023-07-03
1季度正常申报,2季度才按红冲后的金额申报
2023-04-09
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