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帖子
社保费如何做会计分录
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maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.12w
引用 @
乐乐
发表的提问:
如何计提社会保险费?分录怎么做?
参考图片的作法就可以。
1楼
2023-03-14 17:10:27
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徐阿富老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
5.85w
引用 @
z
发表的提问:
代扣代缴的社保费如何做会计分录
你好,个人承担部分?支付时 借其他应收款 贷银行存款 收回时,借银行存款 贷其他应收款
2楼
2023-03-14 18:12:15
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z:
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徐阿富老师
老师,本年利润不可以每月结转到利润分配当中吗,如果结转了又有什么影响
2023-03-14 18:31:39
徐阿富老师:
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z
你好,可以每月结转的,没有影响的
2023-03-14 18:58:14
小云老师
职称:
中级会计师,注册会计师
4.99
解题:
6.28w
引用 @
*左耳*
发表的提问:
老师请问社保退费如何做会计分录
你好,借:银行存款 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:管理费用等
3楼
2023-03-14 19:05:40
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*左耳*:
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小云老师
不太懂
2023-03-14 19:22:19
小云老师:
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*左耳*
具体哪里不懂直接说明
2023-03-14 19:51:53
*左耳*:
回复
小云老师
比如退费100 分录
2023-03-14 20:18:45
小云老师:
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*左耳*
借:银行存款100 贷:应付职工薪酬100 借:应付职工薪酬100 贷:管理费用等100
2023-03-14 20:40:57
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.68w
引用 @
俏皮的猎豹
发表的提问:
如何做会计分录,收到稳岗返还社保费
(1)、收到稳岗补助: 借:银行存款 贷:递延收益 (2)、稳岗补助用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训、技能提升培训等支出时: 借:管理费用/销售费用/制造费用/主营业务成本 贷:银行存款 同时: 借:递延收益 贷:营业外收入
4楼
2023-03-14 20:24:38
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俏皮的猎豹:
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meizi老师
直接冲销管理费用不可以吗
2023-03-14 20:51:45
meizi老师:
回复
俏皮的猎豹
你好 你如果是与日常无关的直接可以计入借银行存款贷营业外收入 。而不是直接冲费用的
2023-03-14 21:14:02
俏皮的猎豹:
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meizi老师
确实是与日常无关的!
2023-03-14 21:31:22
meizi老师:
回复
俏皮的猎豹
你好 那你直接就计入营业外收入去
2023-03-14 21:42:32
俏皮的猎豹:
回复
meizi老师
现在企业申请高新技术,需要什么条件
2023-03-14 21:59:42
meizi老师:
回复
俏皮的猎豹
你好 比如研发项目立项资料,审计报告,研发辅助帐,明细账,专利证书等。 具体可以在你们当地税务j9国际站官网 一般有文件 了解下
2023-03-14 22:19:26
齐惠老师
职称:
会计师
4.23
解题:
0.15w
引用 @
火星上的帆布鞋
发表的提问:
行政管理人员社保费如何做会计分录
行政管理人员社保费的会计分录一般是: ①应付职工薪酬—社会保险费:借:应付职工薪酬(贷方);贷:社会保险费(借方); ②应交社会保险费:借:应交社会保险费(贷方);贷:银行存款(借方); 拓展知识:企业在支付社会保险费时,需要同时扣除职工的薪酬,即从职工的应发工资中直接扣除应付社会保险费部分。这样一来,职工实际收到的工资才是最终的应发工资,而企业才不会出现双付的情况。
5楼
2023-03-14 21:36:00
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邹刚得老师
职称:
注册税务师 中级会计师
4.99
解题:
61.87w
引用 @
2.20
发表的提问:
社 保 不计提,会计分录如何做
借;管理费用等科目 贷;银行存款等科目
6楼
2023-03-14 22:45:49
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2.20:
回复
邹刚得老师
直 接 就这样 做?
2023-03-14 23:05:45
邹刚得老师:
回复
2.20
你好,不计提就是这样直接计入费用的
2023-03-14 23:20:45
2.20:
回复
邹刚得老师
老师您好 我有个问题一直想不明白 您在会计领域那么深入 能不能解下我的困惑 究竟怎么才能成为值钱的会计啊 我感觉天天只会做账 没啥前景呢
2023-03-14 23:45:38
邹刚得老师:
回复
2.20
你好,主要还是有足够丰富的经验,能为老板节税 做相关税收筹划
2023-03-14 23:58:01
2.20:
回复
邹刚得老师
具体怎么税收筹划 我每次在网上搜的都是不实用的 您能不能稍稍举个实用的
2023-03-15 00:22:31
邹刚得老师:
回复
2.20
你好,比如个人所得税,同样金额是按工资发放,还是按全年一次性奖金,哪种情况税负最近,计算出最少纳税的方案
2023-03-15 00:44:05
2.20:
回复
邹刚得老师
@邹老师:咱们课程有教学吗?
2023-03-15 01:09:26
邹刚得老师:
回复
2.20
你好,这个需要你去找相关课程学习
2023-03-15 01:34:36
彩丽老师
职称:
初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题:
1.65w
引用 @
敏感的大白
发表的提问:
计提社保的会计分录如何做
同学你好,工资、社保、个税账务处理 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5 上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
7楼
2023-03-15 00:01:28
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辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
糖糖
发表的提问:
收到社保费率调整退款如何做会计分录?
冲减你账面的社保费用
8楼
2023-03-15 01:26:30
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糖糖:
回复
辜老师
好的,谢谢!
2023-03-15 01:44:58
辜老师:
回复
糖糖
好的,客气,帮到你就好
2023-03-15 02:12:12
李芬老师
职称:
中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!
4.98
解题:
0.63w
引用 @
留胡子的彩虹
发表的提问:
代垫职工缴交社保费如何做双会计分录
借:费用科目 其他应收账款-代垫社保项目 贷:应付职工薪酬-社保费
9楼
2023-03-15 02:16:31
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徐阿富老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
5.85w
引用 @
燕子
发表的提问:
计提社保差异与支付社保差,如何做会计分录。
歌个人承担部分不用计提,单位部分补计提差额就好
10楼
2023-03-15 03:16:34
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燕子:
回复
徐阿富老师
我们公司人比较多,不知道是个人还是单位每月会少计提2块多。
2023-03-15 03:39:53
徐阿富老师:
回复
燕子
你好,以后个人部分不用计提就好,
2023-03-15 04:06:47
紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
张晨晨
发表的提问:
请问计提社保和交纳社保如何做会计分录?谢谢
你好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
11楼
2023-03-15 04:33:45
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张晨晨:
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紫藤老师
好的,谢谢!另外请问管理费用和应付职工薪酬就得设置两个二级科目了(工资、社保),对吗?
2023-03-15 04:48:28
紫藤老师:
回复
张晨晨
管理费用和应付职工薪酬可以设置两个二级科目了(工资、社保)
2023-03-15 05:12:28
马老师
职称:
初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题:
1.88w
引用 @
淡定的手链
发表的提问:
劳动社保补贴如何做会计分录
谁给你们的补贴 你把问题描述的完整一点
12楼
2023-03-15 05:36:06
全部回复
蒋飞老师
职称:
注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题:
7.03w
引用 @
天使
发表的提问:
收到社保返还如何做会计分录
借银行存款 贷营业外收入
13楼
2023-03-15 07:04:48
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天使:
回复
蒋飞老师
为什么不做借银行存款贷管理费用
2023-03-15 07:25:20
蒋飞老师:
回复
天使
是财政上的减免,所以记入营业外收入…补贴收入了
2023-03-15 07:38:29
蒋飞老师:
回复
天使
实际中,也可以做分录: 借银行存款贷管理费用
2023-03-15 07:55:58
蒋飞老师:
回复
天使
可以冲减管理费用,但没有记入营业外收入专业。
2023-03-15 08:24:09
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
63.51w
引用 @
丹丹
发表的提问:
疫情影响收到退回的社保费,如何做会计分录?
借银行存款贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,借管理费用或者借银行存款贷营业外收入
14楼
2023-03-15 08:08:42
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郭老师:
回复
丹丹
借银行存款贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,借管理费用负数 这个之前写错了 或者借银行存款贷营业外收入
2023-03-15 08:35:14
月月老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
2.11w
引用 @
会计学堂
发表的提问:
公司帮个人缴纳社保费该如何做会计分录呢?
你好,你指的个人部分还是单位部分。
15楼
2023-03-15 09:17:15
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会计学堂:
回复
月月老师
个人部分
2023-03-15 09:32:06
月月老师:
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会计学堂
你好,直接都计入管理费用。
2023-03-15 09:53:03
会计学堂:
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月月老师
不是要过应付职工薪酬吗
2023-03-15 10:10:42
月月老师:
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会计学堂
你好,正确的分录是 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款-员工社保 应交税金-个所税 缴纳保险 借:其他应付款-员工社保 管理费用-单位社保 贷:银行存款
2023-03-15 10:33:09
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