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帖子
收电费增值税会计分录
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邹刚得老师
职称:
注册税务师 中级会计师
4.99
解题:
61.87w
引用 @
蜗牛的梦想
发表的提问:
一般纳税人,我们每月交电费,但是电力公司的增值税票我们一般三个月开一次,我交电费时会计分录是?,收到电力公司开据的增值税专票的会计分录?
借;预付账款 贷;银行存款 借;制造费用等科目 应交税费(进项税额) 贷;预付账款
1楼
2023-03-14 16:16:00
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老江老师
职称:
,中级会计师
4.99
解题:
3.48w
引用 @
重要的冬瓜
发表的提问:
收到电信公司开来的增值税专用发票:“电信服务*增值电信服务费\" 和“电信服务*基础电信服务费”要如何做会计分录
你好,是电话费吧,借记管理费用-电话费/办公费等 应交税费-应交增值税 贷记银行存款
2楼
2023-03-14 17:30:17
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maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.12w
引用 @
蜡笔小欣
发表的提问:
收到增值税普票支付工地配电柜及材料费6500,怎么做会计分录?
这个是工地用可以做工程施工,贷库存现金
3楼
2023-03-14 18:21:56
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小惑老师
职称:
税务师,中级会计师
4.98
解题:
1.66w
引用 @
孝顺的路人
发表的提问:
老师您好!增值税专用发票的住宿费,水电费,电话费会计分录?谢谢
你好,这些具体用途是什么
4楼
2023-03-14 19:36:29
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孝顺的路人:
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小惑老师
老师是公司每月的水电、电话费专票?会计分录?
2023-03-14 20:02:53
小惑老师:
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孝顺的路人
借管理费用-水电费,通信费 进项税额 贷银行存款
2023-03-14 20:12:54
孝顺的路人:
回复
小惑老师
老师:以前会计去年12月份借:管理费用 贷:银行存款 税款单独做借:应交税费 一应交增值税一待 抵扣 借:管理费用 负数 跨年了怎样调整?谢谢您
2023-03-14 20:28:36
小惑老师:
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孝顺的路人
管理费用负数是怎么造成的
2023-03-14 20:55:51
孝顺的路人:
回复
小惑老师
就是增值税进项税额这部分没有和费用分开如借:管理费用100 应交税费一应交增值税6 贷:银行存款106 如:老会计入账借:管理 费用106贷:银行存款106 应交税费一待抵扣6元就是那管理费用负数
2023-03-14 21:16:47
小惑老师:
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孝顺的路人
那你把这笔分录做红色处理
2023-03-14 21:28:23
孝顺的路人:
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小惑老师
怎样调跨年了,入管理费用还是以前年度损益调整?
2023-03-14 21:43:24
小惑老师:
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孝顺的路人
这个金额直接调整管理费用即可
2023-03-14 22:06:33
李老师
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
增值税专用发票购买电费时的会计分录怎么做
借xx费用 应交税费应交增值税进项税 贷银行存款
5楼
2023-03-14 20:57:55
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邹刚得老师
职称:
注册税务师 中级会计师
4.99
解题:
61.87w
引用 @
吾桐@吾童
发表的提问:
房地产企业收到临时用电安装费增值税专用发票 会计分录怎么做?
借;开发成本等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
6楼
2023-03-14 22:02:44
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吾桐@吾童:
回复
邹刚得老师
好的 谢谢老师,祝老师工作顺利,生活愉快
2023-03-14 22:26:29
邹刚得老师:
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吾桐@吾童
不客气 谢谢你的祝福
2023-03-14 22:52:23
吾桐@吾童:
回复
邹刚得老师
老师,期末开发成本科目的余额要结转吗?
2023-03-14 23:10:09
邹刚得老师:
回复
吾桐@吾童
你好,有完工需要结转到开发产品核算的
2023-03-14 23:22:21
吾桐@吾童:
回复
邹刚得老师
如果没完工呢,就想这些 临时用电的安装费
2023-03-14 23:42:28
邹刚得老师:
回复
吾桐@吾童
你好,没有完工,就挂账开发成本科目余额就是了
2023-03-14 23:55:16
吾桐@吾童:
回复
邹刚得老师
不用结转本年利润? 以前做建筑企业的时候,期末都是把成本余额结转到本年利润的,房地产的不用是吗?
2023-03-15 00:19:42
邹刚得老师:
回复
吾桐@吾童
你好,没有影响损益是不用结转到本年利润 的
2023-03-15 00:45:15
吾桐@吾童:
回复
邹刚得老师
好的,谢谢。。。。。。。。。。。。。。
2023-03-15 01:07:31
邹刚得老师:
回复
吾桐@吾童
不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-03-15 01:24:30
王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.25w
引用 @
甜蜜的吐司
发表的提问:
代交的水电费开回的是増值税专票该如何做会计分录。公司又要把代交的水电费用增值税专票开出分公司会计分录怎么做
您好,这种情况下,收到发票,借,劳务成本,应交税费-应交增值税-进项,贷,现金或者银行存款等科目。开出发票时,借,现金或者银行存款等科目,贷,其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项。结转成本,借,其他业务成本,贷,劳务成本。
7楼
2023-03-14 23:07:40
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玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.72w
引用 @
4u
发表的提问:
月底支付电费2034元,收到增值税专用发票一张,税率为13%;会计分录怎么做
您好,借管理费用等。进项。。贷银行存款。
8楼
2023-03-15 00:32:12
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宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
21.56w
引用 @
小情^_^ 歌
发表的提问:
甲公司替乙公司代缴电费(电业局开户名是甲公司)。交费收到电业局的增票,抬头是甲公司的;会计分录:借:其他应收款-代扣代缴电费 1672.41 应交税费-应交增值税(进项税额) 284.31贷:现金 1956.72收到乙公司付给甲公司电费,开增值税票抬头是乙公司会计分录:借:现金 1956.72贷:其他收应收款-代扣代缴电费 1672.41 应交税费-应交
您好!可以的。
9楼
2023-03-15 01:33:33
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李老师
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
咨询一下,电子产品维修费交增值税会计分录怎么做
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
10楼
2023-03-15 02:50:22
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邹刚得老师
职称:
注册税务师 中级会计师
4.99
解题:
61.87w
引用 @
顺心的鸵鸟
发表的提问:
电话费税率9%,宽带费6%都是增值税专用发票,怎么写会计分录
你好 借:管理费用等科目 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款等科目
11楼
2023-03-15 03:56:47
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老江老师
职称:
,中级会计师
4.99
解题:
3.48w
引用 @
蝶儿翩翩飞xiaoxiao
发表的提问:
收到电镀厂电镀加工费增值税发票分录?
你好 电镀厂,给咱公司做啥的,要开票来?
12楼
2023-03-15 05:07:23
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邹刚得老师
职称:
注册税务师 中级会计师
4.99
解题:
61.87w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
补2014年增值税和企业所得税和多抵电费怎样做会计分录
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
13楼
2023-03-15 06:35:25
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maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.12w
引用 @
'' じ小奋斗ゝ
发表的提问:
贸易公司到税局代开增值税专用发票.会计分录?开票时会计分录?开票的当时缴纳的税款会计分录?开票后收到货款时会计分录?自己开的劳务费的增值税普通发票,开票时会计分录?收到钱时的会计分录?如果先收到钱后收到票呢?
开票就做借应收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税,交税做借应交税费应交增值税 贷银行,自己开发票做借应收/预收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税 先收款可以做预收账款,要是之前合作挂应收那现在还是做应收
14楼
2023-03-15 08:05:06
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'' じ小奋斗ゝ:
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maize老师
购买办公用品收到增值税普通发票呢
2023-03-15 08:42:34
maize老师:
回复
'' じ小奋斗ゝ
借管理费用办公费 贷库存现金
2023-03-15 09:07:08
'' じ小奋斗ゝ:
回复
maize老师
好的,,谢谢老师
2023-03-15 09:36:46
'' じ小奋斗ゝ:
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maize老师
开票后收到货款时呢
2023-03-15 09:50:55
maize老师:
回复
'' じ小奋斗ゝ
借银行存款 贷应收账款
2023-03-15 10:11:28
'' じ小奋斗ゝ:
回复
maize老师
开票时挂应收账款对吗
2023-03-15 10:29:30
maize老师:
回复
'' じ小奋斗ゝ
是的,开票的时候挂应收账款
2023-03-15 10:39:41
'' じ小奋斗ゝ:
回复
maize老师
好的,知道了,谢谢老师
2023-03-15 10:50:17
'' じ小奋斗ゝ:
回复
maize老师
可以挂预收吗
2023-03-15 11:07:59
maize老师:
回复
'' じ小奋斗ゝ
你要是先收款那就挂预收,要是之前就有往来挂预收那现在继续挂这个
2023-03-15 11:21:16
'' じ小奋斗ゝ:
回复
maize老师
先开票后到账的都是挂应收对吗
2023-03-15 11:37:15
maize老师:
回复
'' じ小奋斗ゝ
先开票后到账的都是挂应收对吗,是的
2023-03-15 11:54:58
'' じ小奋斗ゝ:
回复
maize老师
好的,谢谢老师
2023-03-15 12:15:21
maize老师:
回复
'' じ小奋斗ゝ
满意请给五星好评,谢谢
2023-03-15 12:35:33
徐阿富老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
5.85w
引用 @
太阳
发表的提问:
小规模增值税会计分录及税收优惠会计分录。
你好,增值税优惠部分借应交税费-应交增值税 贷营业外收入。 附加税不交的不用计提,
15楼
2023-03-15 09:11:15
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太阳:
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徐阿富老师
老师计提和正常交怎么作分录。
2023-03-15 09:41:24
徐阿富老师:
回复
太阳
你好,就是一般情况下,当月的支出要当月计提起来的。本月计提下月初缴纳
2023-03-15 09:57:34
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