收电费增值税会计分录-j9九游会网址

收电费增值税会计分录
邹刚得老师
职称:注册税务师 中级会计师
4.99
解题: 61.87w
引用 @ 蜗牛的梦想 发表的提问:
一般纳税人,我们每月交电费,但是电力公司的增值税票我们一般三个月开一次,我交电费时会计分录是?,收到电力公司开据的增值税专票的会计分录?
借;预付账款 贷;银行存款 借;制造费用等科目 应交税费(进项税额) 贷;预付账款
1楼
2023-03-14 16:16:00
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 重要的冬瓜 发表的提问:
收到电信公司开来的增值税专用发票:“电信服务*增值电信服务费\" 和“电信服务*基础电信服务费”要如何做会计分录
你好,是电话费吧,借记管理费用-电话费/办公费等 应交税费-应交增值税 贷记银行存款
2楼
2023-03-14 17:30:17
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.12w
引用 @ 蜡笔小欣 发表的提问:
收到增值税普票支付工地配电柜及材料费6500,怎么做会计分录?
这个是工地用可以做工程施工,贷库存现金
3楼
2023-03-14 18:21:56
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 孝顺的路人 发表的提问:
老师您好!增值税专用发票的住宿费,水电费,电话费会计分录?谢谢
你好,这些具体用途是什么
4楼
2023-03-14 19:36:29
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孝顺的路人:回复小惑老师 老师是公司每月的水电、电话费专票?会计分录?
2023-03-14 20:01:04
小惑老师:回复孝顺的路人借管理费用-水电费,通信费 进项税额 贷银行存款
2023-03-14 20:17:55
孝顺的路人:回复小惑老师 老师:以前会计去年12月份借:管理费用 贷:银行存款 税款单独做借:应交税费 一应交增值税一待 抵扣 借:管理费用 负数 跨年了怎样调整?谢谢您
2023-03-14 20:40:46
小惑老师:回复孝顺的路人管理费用负数是怎么造成的
2023-03-14 21:03:44
孝顺的路人:回复小惑老师 就是增值税进项税额这部分没有和费用分开如借:管理费用100 应交税费一应交增值税6 贷:银行存款106 如:老会计入账借:管理 费用106贷:银行存款106 应交税费一待抵扣6元就是那管理费用负数
2023-03-14 21:26:51
小惑老师:回复孝顺的路人那你把这笔分录做红色处理
2023-03-14 21:54:13
孝顺的路人:回复小惑老师 怎样调跨年了,入管理费用还是以前年度损益调整?
2023-03-14 22:15:24
小惑老师:回复孝顺的路人这个金额直接调整管理费用即可
2023-03-14 22:31:37
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
增值税专用发票购买电费时的会计分录怎么做
借xx费用 应交税费应交增值税进项税 贷银行存款
5楼
2023-03-14 20:57:55
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邹刚得老师
职称:注册税务师 中级会计师
4.99
解题: 61.87w
引用 @ 吾桐@吾童 发表的提问:
房地产企业收到临时用电安装费增值税专用发票 会计分录怎么做?
借;开发成本等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
6楼
2023-03-14 22:02:44
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吾桐@吾童:回复邹刚得老师 好的 谢谢老师,祝老师工作顺利,生活愉快
2023-03-14 22:21:50
邹刚得老师:回复吾桐@吾童不客气 谢谢你的祝福
2023-03-14 22:36:20
吾桐@吾童:回复邹刚得老师 老师,期末开发成本科目的余额要结转吗?
2023-03-14 23:04:34
邹刚得老师:回复吾桐@吾童你好,有完工需要结转到开发产品核算的
2023-03-14 23:27:40
吾桐@吾童:回复邹刚得老师 如果没完工呢,就想这些 临时用电的安装费
2023-03-14 23:56:31
邹刚得老师:回复吾桐@吾童你好,没有完工,就挂账开发成本科目余额就是了
2023-03-15 00:26:06
吾桐@吾童:回复邹刚得老师 不用结转本年利润? 以前做建筑企业的时候,期末都是把成本余额结转到本年利润的,房地产的不用是吗?
2023-03-15 00:38:19
邹刚得老师:回复吾桐@吾童你好,没有影响损益是不用结转到本年利润 的
2023-03-15 00:50:33
吾桐@吾童:回复邹刚得老师 好的,谢谢。。。。。。。。。。。。。。
2023-03-15 01:18:41
邹刚得老师:回复吾桐@吾童不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-03-15 01:39:19
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.25w
引用 @ 甜蜜的吐司 发表的提问:
代交的水电费开回的是増值税专票该如何做会计分录。公司又要把代交的水电费用增值税专票开出分公司会计分录怎么做
您好,这种情况下,收到发票,借,劳务成本,应交税费-应交增值税-进项,贷,现金或者银行存款等科目。开出发票时,借,现金或者银行存款等科目,贷,其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项。结转成本,借,其他业务成本,贷,劳务成本。
7楼
2023-03-14 23:07:40
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.72w
引用 @ 4u 发表的提问:
月底支付电费2034元,收到增值税专用发票一张,税率为13%;会计分录怎么做
您好,借管理费用等。进项。。贷银行存款。
8楼
2023-03-15 00:32:12
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 21.56w
引用 @ 小情^_^ 歌 发表的提问:
甲公司替乙公司代缴电费(电业局开户名是甲公司)。交费收到电业局的增票,抬头是甲公司的;会计分录:借:其他应收款-代扣代缴电费 1672.41 应交税费-应交增值税(进项税额) 284.31贷:现金 1956.72收到乙公司付给甲公司电费,开增值税票抬头是乙公司会计分录:借:现金 1956.72贷:其他收应收款-代扣代缴电费 1672.41 应交税费-应交
您好!可以的。
9楼
2023-03-15 01:33:33
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
咨询一下,电子产品维修费交增值税会计分录怎么做
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
10楼
2023-03-15 02:50:22
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邹刚得老师
职称:注册税务师 中级会计师
4.99
解题: 61.87w
引用 @ 顺心的鸵鸟 发表的提问:
电话费税率9%,宽带费6%都是增值税专用发票,怎么写会计分录
你好 借:管理费用等科目  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款等科目 
11楼
2023-03-15 03:56:47
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 蝶儿翩翩飞xiaoxiao 发表的提问:
收到电镀厂电镀加工费增值税发票分录?
你好 电镀厂,给咱公司做啥的,要开票来?
12楼
2023-03-15 05:07:23
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邹刚得老师
职称:注册税务师 中级会计师
4.99
解题: 61.87w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
补2014年增值税和企业所得税和多抵电费怎样做会计分录
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
13楼
2023-03-15 06:35:25
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.12w
引用 @ '' じ小奋斗ゝ 发表的提问:
贸易公司到税局代开增值税专用发票.会计分录?开票时会计分录?开票的当时缴纳的税款会计分录?开票后收到货款时会计分录?自己开的劳务费的增值税普通发票,开票时会计分录?收到钱时的会计分录?如果先收到钱后收到票呢?
开票就做借应收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税,交税做借应交税费应交增值税 贷银行,自己开发票做借应收/预收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税 先收款可以做预收账款,要是之前合作挂应收那现在还是做应收
14楼
2023-03-15 08:05:06
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'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 购买办公用品收到增值税普通发票呢
2023-03-15 08:34:56
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ借管理费用办公费 贷库存现金
2023-03-15 08:46:55
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 好的,,谢谢老师
2023-03-15 09:13:19
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 开票后收到货款时呢
2023-03-15 09:24:18
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ借银行存款 贷应收账款
2023-03-15 09:42:00
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 开票时挂应收账款对吗
2023-03-15 10:08:00
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ是的,开票的时候挂应收账款
2023-03-15 10:18:03
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 好的,知道了,谢谢老师
2023-03-15 10:32:26
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 可以挂预收吗
2023-03-15 10:48:10
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ你要是先收款那就挂预收,要是之前就有往来挂预收那现在继续挂这个
2023-03-15 11:07:51
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 先开票后到账的都是挂应收对吗
2023-03-15 11:20:49
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ先开票后到账的都是挂应收对吗,是的
2023-03-15 11:45:48
'' じ小奋斗ゝ:回复maize老师 好的,谢谢老师
2023-03-15 12:03:21
maize老师:回复'' じ小奋斗ゝ满意请给五星好评,谢谢
2023-03-15 12:18:00
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 太阳 发表的提问:
小规模增值税会计分录及税收优惠会计分录。
你好,增值税优惠部分借应交税费-应交增值税 贷营业外收入。 附加税不交的不用计提,
15楼
2023-03-15 09:11:15
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太阳:回复徐阿富老师 老师计提和正常交怎么作分录。
2023-03-15 09:23:09
徐阿富老师:回复太阳你好,就是一般情况下,当月的支出要当月计提起来的。本月计提下月初缴纳
2023-03-15 09:42:25
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