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1.用友t3反结账反记账:
(1)首先,点击[凭证]菜单,然后点击[凭证类别],在[凭证类别]界面里的[反结账]按钮,选择要反结账的期间。
(2)然后,在[反结账]界面里,会看到未结账的账务凭证,按照会计规则,把贷方金额加入到借方,或者把借方金额加入到贷方,点击[反结账]按钮,在[反结账]结果界面里查看反结账结果,并确认反结账凭证。
(3)最后,点击[结账]菜单,选择[反记账],在[反记账]界面给出以前账务被结账的期间,输入可能存在误差的账户编号,或者点击[反记账]按钮,等待程序自动生成反记账凭证,反记账凭证生成后,点击[审核]按钮,审核凭证,凭证审核后,就可以完成反结账反记账操作了。
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