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老师,加计抵减10%的会计分录 月末: 借:应交税费-j9九游会网址

2019-12-03 13:23

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2019-12-03 13:25

月末,借应交税费转出未交增值税 贷 应交税费未交增值税 交时借应交税费未交增值税贷银行存款 其他收益

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2019-12-03
你好,同学,不需要 结转
2022-12-15
是的 这样的分录是对的 
2023-08-25
同学你好,您 的分录是对的phone
2022-01-24
应该是,借:应交税费—未交增值税 10670.19,贷:营业外收入 10670.19
2022-01-06
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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