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老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账-j9九游会网址

2024-07-11 08:55

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2024-07-11 08:56

那个计入 借:库存商品 增值税-进项 贷:营业外收入

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借:库存商品 贷:营业外收入
2021-03-13
你好; 返利的话 你们需要开票 给厂家。 你做账;借银行存款贷其他业务收入; 应交税费-应交增值税
2021-12-27
您好,这个计入到福利费里面就行
2021-01-07
同学您好, 一、借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 二、借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款)     
2023-05-24
账务处理: (1)销售实现时: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) (2)发生销售折让时: 借:应收账款 (负数) 贷:主营业务收入 (负数) 应交税费——应交增值税(销项税额)(负数) (3)实际收到款项时: 借:银行存款 贷:应收账款
2021-03-05
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齐红老师 | 官方答疑老师

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