齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,这个月应该缴纳的增值税就是13/(1+13%)*13%
另外收入客户的运费3元,也是全主营业务收入,这3元也是要缴纳增值税和企业所得税的?
对的,你的理解是正确的
老师,你好,我们销售的意思商品、取不到进项发票,可以让销售方给我们开其他商品的进项发票吗?
如果开其他商品的进项发票,那和我销售商品的明细就不一样了,这个需要怎么处理?
如果你卖东西 ,进项需要一致
老师,你好,主营业务收入只算产品的销售的收入,不包邮需要另外收取客户3元的运费,这个3元的运费不用缴纳增值税和企业所得税的对吧?
销售产品收入10元,另外收取客户3元运费,那我这个月应该缴纳的增值税就是按照13元来算?13*13%=1.69,那我这个月的增值税就是要缴纳1.69?
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我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
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职称:注册会计师,税务师
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另外收入客户的运费3元,也是全主营业务收入,这3元也是要缴纳增值税和企业所得税的?
对的,你的理解是正确的
老师,你好,我们销售的意思商品、取不到进项发票,可以让销售方给我们开其他商品的进项发票吗?
如果开其他商品的进项发票,那和我销售商品的明细就不一样了,这个需要怎么处理?
如果你卖东西 ,进项需要一致