齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,你是指把销售费用很少发生的情况下,并入管理费用核算?
分录计入管理费用
你好 借:管理费用 贷:银行存款等科目
销售费用少时可以计入管理费用科目的对吧?
你好,是的,可以这样处理的
小额支出商业保险费,不好开发票,可不可以好几个月开一次。 借:管理费用—保险费 贷:银行存款 每个月就做这个分录,后期取得发票再附到最后一个分录上可不可以?
你好,可以几个月一起开具发票,需要取得发票才可以计入费用核算的
那平时每月有银行支出如何入账?
你好,平时每月有银行支出,账务处理是 借:预付账款 贷:银行存款 取得发票才转入费用核算
就是不能入费用?如果计入预付,后期没有收到发票怎么处理?我这个是商业保险费。
你好,没有取得发票就暂时不能计入费用核算 如果计入预付,后期没有收到发票怎么处理(是确定无法取得发票了,还是今后会取得发票只是暂时没有取得发票)
没有确定,现在是说可以取得,因为他们每次开发票要总部开了寄过来,他们觉得麻烦,金额一个月就200左右,也不是每个月都有。只是说万一最后没取得怎么处理
你好,万一最后没取得,就做无票费用分录,汇算清缴的时候做纳税调增处理
现在就挂在预付?保险实际已经购买,挂预付没关系对吧?挂预付是唯一的处理方式对吗老师
你好,付款没有取得发票,只能是先通过预付账款科目挂账了
后期实在没取得就。 借:管理费用—保险费 贷:预付账款—保险费
然后汇算清缴调整
你好,是的,是这样的
好的,有老师说挂其他应付,应该不可以吧
你好,这个不应当挂其他应付款 核算的
老师,公司很少有销售费用,可以并入管理费用吗?
坏账损失计入管理费用吗
厂房租金属于管理费用还是制造费用呀
管理费用进项税额转出的会计分录
管理费用在借方怎么结转本年利润
管理费用社保借方负数什么意思
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
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职称:注册会计师,税务师
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分录计入管理费用
你好 借:管理费用 贷:银行存款等科目
销售费用少时可以计入管理费用科目的对吧?
你好,是的,可以这样处理的
小额支出商业保险费,不好开发票,可不可以好几个月开一次。 借:管理费用—保险费 贷:银行存款 每个月就做这个分录,后期取得发票再附到最后一个分录上可不可以?
你好,可以几个月一起开具发票,需要取得发票才可以计入费用核算的
那平时每月有银行支出如何入账?
你好,平时每月有银行支出,账务处理是 借:预付账款 贷:银行存款 取得发票才转入费用核算
就是不能入费用?如果计入预付,后期没有收到发票怎么处理?我这个是商业保险费。
你好,没有取得发票就暂时不能计入费用核算 如果计入预付,后期没有收到发票怎么处理(是确定无法取得发票了,还是今后会取得发票只是暂时没有取得发票)
没有确定,现在是说可以取得,因为他们每次开发票要总部开了寄过来,他们觉得麻烦,金额一个月就200左右,也不是每个月都有。只是说万一最后没取得怎么处理
你好,万一最后没取得,就做无票费用分录,汇算清缴的时候做纳税调增处理
现在就挂在预付?保险实际已经购买,挂预付没关系对吧?挂预付是唯一的处理方式对吗老师
你好,付款没有取得发票,只能是先通过预付账款科目挂账了
后期实在没取得就。 借:管理费用—保险费 贷:预付账款—保险费
然后汇算清缴调整
你好,是的,是这样的
好的,有老师说挂其他应付,应该不可以吧
你好,这个不应当挂其他应付款 核算的