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老师,您好!公司商品发出,发票未开,货款以后分批支付给我司,请问分录这样做对吗:借 发出商品(销售价) 贷 库存商品(销售价) 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费–销项税额 借 主营业务成本 贷 发出商品 (实际成本低于销售价格)借 产品成本差异 贷主营业务成本-j9九游会网址

2020-09-16 22:44

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-09-16 22:47

你好!可以这样处理,但是最后的分录借 主营业务成本 贷 发出商品 (实际成本低于销售价格)借 产品成本差异 贷主营业务成本 时什么意思?发出商品金额就是你们采购商品的进价不应该有差额

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快账用户3697 追问 2020-09-16 22:49

发出商品是我们的销售价,没有按实际成本价,是不是发出商品要按实际成本价

齐红老师 解答 2020-09-17 02:38

你好!是的,发出商品按成本价

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你好!可以这样处理,但是最后的分录借 主营业务成本 贷 发出商品 (实际成本低于销售价格)借 产品成本差异 贷主营业务成本 时什么意思?发出商品金额就是你们采购商品的进价不应该有差额
2020-09-16
借:主营业务成本29028,贷:库存商品29028
2021-11-28
你好,这个是进货的价格
2023-06-17
这个分录是正确的,对的对的。
2024-03-27
你好 如果您没有跨年或是小企业会计准则的话 您做的分录是已经调整了差距的500元了 1借:主营业务成本 5000 2 借:主营业务成本 -5000 一正一负=0 3主营业务成本 4500 合计主营业务成本就是4500
2021-05-28
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