齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,若不设置暂估,则借库存商品,预付款项。贷银行存款贷,收到发票,借应交税费应交增值税,贷预付账款。
这批商品卖出时,并开出发票,这个会计分录怎么做呢?后面还要不要结转主营业务成本呢
之前那批商品进账发票一直未收到
您好,销售时确认收入。同时结转成本。借银行存款贷主营业务收入,应交税费应交增值税,借主营业务成本,贷库存商品。
购买一批商品,款已付货物已收到,但未收到对方的发票,这个会计分录该怎么做呢?
购买商品,商品收到已入库,但是发票未到,货款已经支付,内账怎么做分录
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
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职称:注册会计师,税务师
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这批商品卖出时,并开出发票,这个会计分录怎么做呢?后面还要不要结转主营业务成本呢
之前那批商品进账发票一直未收到
您好,销售时确认收入。同时结转成本。借银行存款贷主营业务收入,应交税费应交增值税,借主营业务成本,贷库存商品。