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老师,销售发生的运费,我们之前的会计账务处理做在了库存商品的运费科目,也就是入了库存的成本了,我觉得不应该入成本吧,应该入销售费用的运输费吧。 所以我就红冲之前他做的分录 他做的暂估: 借:库存商品~运费5000元 贷:应付账款~甲公司5000元 我做的分录 红冲: 借:库存商品~运费(-5000元) 贷:应付账款~甲公司(-5000元) 更正: 借:销售费用~运输费6000元 应交税费~进项税额300元 贷:应付账款~甲公司6300元 老师,为什么我红冲之后,库存商品~运费会出现贷方余额:5000元 是因为上个月他把库存商品结转成本了吗?-j9九游会网址

2020-09-21 11:04

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-09-21 11:20

是的,这个应该是库存商品结转到主营业务成本下面,你还需要做借主营业务成本-5000元 贷库存商品-5000

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快账用户5614 追问 2020-09-21 18:57

好的,谢谢老师,你这么一说,我一下明白了,

齐红老师 解答 2020-09-21 19:00

好的,我先回复别的学员了

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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