齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
不做分录,受托加工领用原材料不做分录,你们委托加工做借发出商品 贷原材料
老师,我们委托加工的产品,加工完后直接销售了。这样分录怎么做呢?
外委加工产品,用我司购买材料,加工完成品不入库,直接销售,这样分录怎么做,请老师给我一份全分录。
借原材料贷应付账款,发出商品时: 借:委托加工物资 贷:原材料、库存商品 支付加工费时 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 /应付账款 最终收回时: 借:库存商品 贷:委托加工物资 ,借应收 贷主营业务收入 应交增值税,结转成本做借主营业务成本 贷库存商品
#提问#外委厂家领用我司购买的材料用于加工我司产品,领用的材料应该进入什么科目呢?具体分录请都是祥细写下。
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
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职称:注册会计师,税务师
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老师,我们委托加工的产品,加工完后直接销售了。这样分录怎么做呢?
外委加工产品,用我司购买材料,加工完成品不入库,直接销售,这样分录怎么做,请老师给我一份全分录。
借原材料贷应付账款,发出商品时: 借:委托加工物资 贷:原材料、库存商品 支付加工费时 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 /应付账款 最终收回时: 借:库存商品 贷:委托加工物资 ,借应收 贷主营业务收入 应交增值税,结转成本做借主营业务成本 贷库存商品