齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好 是单位先垫付了吗
老师,你好,我们公司卖音响大屏及相关设备加上安装,现目前每对应安装客户有技术师傅出去,所发生的差旅费实际上是应该挂在对应的客户家,这样我们做账是怎么区分出来更好一些。做在哪个科目下好一些
老师,你好,我们公司卖音响大屏及相关设备加上安装,现目前每对应安装客户有技术师傅出去,所发生的差旅费实际上是应该挂在对应的客户家去核算成本,这样我们做账是怎么把这个差旅费利用科目来区分出来好一些。做在哪个科目下合理
公司师傅安装地板 弄坏了客户家的地板 这个费用由安装师傅承担 那分录怎么做啊
家具厂客户收到货时发现一块板子有问题,车间补发了板子,昨天会计问的老师说是售后记销售费用,但它是客户来的图纸,有的是我们厂家的拆单员漏拆了,这部分是要扣拆单员的钱的,有的是客户弄坏的,补的板子是要客户自己承担的,分别要怎么处理,会计分录怎么做
老师你好 我有一个问题想请教您一下,就是 老板刷信用卡套现20万,是公司的借款,打到公司账上16万,剩余四万老板代付31852元安装费,代付了一个其他款6720元,未入账借款剩余1428元,之前公司预付了7000元的安装费,现在退回到老板那了,现在需要老板再打到公司账户上7428元。我是一个出纳,这个要怎么做账啊公司是有一个现金银行流水表的,这个要怎么登记啊)
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
销售商品的会计分录,,
微信扫码加老师开通会员
是的 先公司垫付
你好 借其他应收款 贷银行存款