齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷应付账款 借应付账款 贷应收账款
你好!建筑公司和建筑劳务公司签订了分包合同,由于某原因,本月建筑公司代发劳务公司农民工工资并签订了代发协议,请问劳务公司收入怎么做帐务处理?
老师您好!建筑劳务公司和a建筑公司签了一份50万的劳务分包合同,同时签了一份由a建筑公司代发农民工工资,建筑劳务公司开给a建筑公司50万劳务发票,a建筑公司将50万直接通过农民工专户发给了农民工,请问建筑劳务公司的税和管理费咋办?求老师赐教[抱拳]
电子发票看发票类别,发票代码,开票日期,价税合计
你好 金蝶总账和仓存的账不平,是总账的问题,总账多了,请问在哪里找这个问题呢
8.31日,仓库发出甲、乙两种材料,“发料凭证汇总表”如下表所示:材料种类70000车间一般耗用厂部一般耗用单位:元甲材料生产a产品120000生产b产品合计乙材料19000011000300014000合计12000070000110003000204000分录加数字
10.31日,本月投产的a产品500件全部完工验收入库,结转完工入库a产品生产成本
9.31日,将本月归集的制造费用按生产工人工资比例分配计入a、b产品生产成本。(写出制造费用分配过程)
6.31日,计提本月固定资产折旧144800元,其中,车间用固定资产折旧96800元,行政管理部门用固定资产折旧34000元,专设销售机构用固定资产折旧10000元,出租用固定资产折旧4000元。
5.31日,结转本月应付职工工资,其中:生产a产品工人工资60000元,生产b产品工人工资40000元,生产车间管理人员工资30000元,专设销售机构人员工资12000元,企业管理人员工资48000元。
某工业企业为居民企业, (1)取得产品销售收入为9800万元,其他业务收入420万元; (2)投资收益200万中,(其中包括转让国债利息收入10万元,从境内居民企业直接取得投资收益100万元); (3)发生产品销售成本2900万元,其他业务成本280万元; (4)发生的管理费用580万元(其中业务招待费用25万元、新支术的研究发费用30万元);发生销售费用770万元(其中广告费300万元); (5)销售税金及附加285万元(不含增值税); (6)发生财务费用190万元。(其中2020年向境内某居民企业(非关联方)支付借款利息支出48万元,该笔利息的借款发生在2020年1月1日,借款金额 530万元,约定借款期1年,金融机构同期同类贷款年利率为6%) (7)取得营业外收入180万元,发生营业外支出150万元(其中含通过公益性社会团体向贫困山区捐赠30万元,支付税收滞纳金16万元); (8)计入成本、费用中的实发工资总额200万元,拨缴职工工会经费5万元、发生职工福利费28万元、发生职王教育经费12万元 (1)计算该企业2020年利润总额, (2)计算国债利息收入对所得额的影响金额;
4.17日,销售a产品1400件,每件售价1000元,货款1400000元,增值税销项税率13%,价税款已存入银行。
老师您好,我在做2024年5月的账时,老板拿了两张2021年和2022年购材料的发票让我入账,那这样的话需要更正之前的汇算年报吗?
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建筑公司要把工资及管理费的金额要打给建筑劳务公司对吗?
对的 ,也可以直接把工资打给工人,管理费给劳务公司
主营业务收入=工资 管理费 对吗
对的 是这样计算的哦
建筑劳务公司是不是收到钱后,把劳务费发票开了,把个税报了,然后再下月把 工资款退给建筑公司,因为建筑公司已经代发了农民工工资!
这样对吗?
可以直接收服务费 工资直接建筑公司代发就行了
收服务费分录怎么样啊?收入和成本不匹配?
比如:建筑公司自己发农民工工资35.5万元,然后让建筑劳务公司开发票36万,给劳务公司打多少钱?
收服务费分录应该怎么做啊?也做在主营业务收入里吗?那收入少,成本及?
借银行 借应收 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷应付账款 借应付账款 贷应收账款
借:应收帐款 二级科目是 建筑公司吗 贷方应付帐款 也是指的建筑公司吗?
应付账款是员工的 然后最后抵消 借应付账款 贷应收账款