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老师,你好!正确的分录为:借:销售费用 贷:应付账款 但是当时不了解情况因此做成以下分录:借:应付账款 贷:其他业务收入 借:销售费用 贷:其他应付款 请问如何调整为正确的分录呢-j9九游会网址

2021-02-21 16:37

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-02-21 16:38

你好,这些分录错误有涉及到跨年吗?

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快账用户6433 追问 2021-02-21 16:38

是的 跨年了

齐红老师 解答 2021-02-21 16:40

你好,可以先冲销错误的 借:以前年度损益调整—其他业务收入 贷:应付账款 借:其他应付款 贷:以前年度损益调整—销售费用 然后补做一笔正确的分录 借:以前年度损益调整—销售费用 贷:应付账款

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快账用户6433 追问 2021-02-21 16:48

老师,然后月末转到未分配利润,借:未分配利润 贷:以前年度损益调整 是吗?

齐红老师 解答 2021-02-21 16:49

你好,是的,是这样的

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快账用户6433 追问 2021-02-21 16:50

老师,如果不跨年的情况下如何调整分录呢

齐红老师 解答 2021-02-21 16:52

你好,如果不跨年的情况下,调整的分录就是 先冲销错误的 借:其他业务收入 贷:应付账款 借:其他应付款 贷:销售费用 然后补做一笔正确的分录 借:销售费用 贷:应付账款

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你好,这些分录错误有涉及到跨年吗?
2021-02-21
如果不修改汇算清缴的情况下,借其他应付款,借销售费用附属。
2022-08-16
借其他应付款贷应付账款。
2022-03-21
一般用往来款过渡,好用来核算
2022-02-09
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