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老师,请问下,我们代账做分录,员工报销,借:管理费用,贷:其他应付款,借其他应付款,贷:银行存款,为何要其他应付款过渡呢,不能直接借:费用,贷,银行存款吗-j9九游会网址

2022-02-09 10:30

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-02-09 10:31

一般用往来款过渡,好用来核算

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快账用户1847 追问 2022-02-09 10:32

可以看出什么呢,在哪里看呢

齐红老师 解答 2022-02-09 10:38

就是你们往来款核算,好查找

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快账用户1847 追问 2022-02-09 10:38

是不是软件里需要设置好啊

齐红老师 解答 2022-02-09 10:40

这个里面是有这个一级科目的

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快账用户1847 追问 2022-02-09 10:41

我指基础设置--核算项目,是不是要设置下这些人的往来

我指基础设置--核算项目,是不是要设置下这些人的往来
齐红老师 解答 2022-02-09 10:48

不用,只要涉及二级明细,同学

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相关问题讨论
一般用往来款过渡,好用来核算
2022-02-09
你好 ;   有的财务做账是为了 核算往来科目 。  为了对账 ; 比如 经常支付备用金给个人的 就需要走其他应付款核算下。 这样 你就可以  根据这个往来科目  到时好对账 判断个人是否欠款或者  是 要支付报销款给个人;   
2021-12-13
你好 直接付款第一个分录 ,后付款第二个分录  
2021-07-03
你好;  垫付的费用 ; 要按第一种来做哈; 不是直接做银行存款;  因为你不是直接支付给上家的  
2023-06-16
您好,这个是需要窜一下的
2023-02-26
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