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老师,请问下,我们采购药品(我们是医院),医药公司给我们药品一个折扣价,发票开过来名称是销售折让,请问如何作会计分录?-j9九游会网址

2021-03-05 18:42

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-03-05 18:56

账务处理: (1)销售实现时: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) (2)发生销售折让时: 借:应收账款 (负数) 贷:主营业务收入 (负数) 应交税费——应交增值税(销项税额)(负数) (3)实际收到款项时: 借:银行存款 贷:应收账款

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快账用户6850 追问 2021-03-05 19:05

我们是采购方,收到销售方的折让发票

齐红老师 解答 2021-03-05 19:25

你好,不好意思,刚没看清楚 购买方收到销售折让会计分录: 借:库存商品(红字) 应交税费—应交增值税(进项税额)(红字) 贷:银行存款等(红字)

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账务处理: (1)销售实现时: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) (2)发生销售折让时: 借:应收账款 (负数) 贷:主营业务收入 (负数) 应交税费——应交增值税(销项税额)(负数) (3)实际收到款项时: 借:银行存款 贷:应收账款
2021-03-05
同学你好,如果你用用友软件里面有入库调整单同时调整出库,这样就行了
2021-03-07
同学你好 开折扣发票就行了
2020-12-17
你好同学 以发票和实际支付价格入账。
2024-01-13
这个之前结转到主营业务成本吗,对应去年那个折让产品 销售你 结转成本吗,没有需要补上,借库存商品 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润 
2021-03-08
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