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1.我单位在1月购买一批货物90万,当时因军品进项税做了转出:借了进项,贷了转出 2. 在5月份,因在1月时其中的一张发票信息开错,销售方将正确的那张是100285重新开具,但当月对方繁忙,未开红字负数票,我把正确的100285正数入账,同样也进项做了转出,进项税转出金额是992.92 3.在6月份,我给对方开了红字信息表,但导入发票号码错误,导致了红字信息表也开错,最后对方给我开了红字发票是错误的另一金额:-j9九游会网址

2021-07-05 15:26

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-07-05 15:49

同学你好 直接进项转出就行了

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快账用户1863 追问 2021-07-05 17:32

请问怎么转呢? 这种跨月红字信息表,还能再撤回吗?

齐红老师 解答 2021-07-05 17:42

1.借主营业务成本 贷进项转出 2.可以撤销。 使用升级版税控器的纳税人如果申请的红字增值税专用发票信息表有误,应按以下情况分别处理: 填错的红字增值税专用发票信息表未上传的,可直接在开票系统中作废,无需到大厅处理; 填错的红字增值税专用发票信息表已上传成功的,应凭纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》(加盖公章)、情况说明(加盖公章)及经办人身份证原件到办税服务厅办理撤销。

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同学你好 直接进项转出就行了
2021-07-05
是的,9月所属期纳税申报表需要进项转出
2022-09-27
同学你好 按照开了红字发票的申报
2020-12-09
你好。您收到负数发票的时候做原来一样的分录金额用负数,然后咱增值税的表2做进项税额转出填写。
2024-01-03
11月份就需要进项转出,只要开了红字信息表具体转出。
2022-12-12
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