齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好 这个得有发票或者有足够的员工报工资薪金个税
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
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这不是废话吗?我要知道具体怎么开票,怎么做账
开发票按照实际收入金额开票 借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
派员员工的工资开发票吗?
是你们的员工不用给你们开发票 不是你们的员工需要给你们开发票
。。。您的回答,我看不懂
是你们的员工你直接按照我上面给你的分录计提工资到成本就行了 哪里看不懂