齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
1 这个做应交增值税,没有销项税额,你有三级科目使用应交税费未交增值税,代替 ,2 你们这个没有发票 进项,但是这个开出必须按实际开,不能模糊不清楚,需要开具体五金名字, 3 这个是可以开,你们要是查账话,这个可以按这个采购单做账,汇算清缴纳税调增就可以,要是这个核定可以直接根据采购单做账,
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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意思是代开发票就直接做增值税,自己开的发票就做销项税吗?还是说因为没有进项所以不能提现销项? 第3条意思是查账征收按采购单做账,汇算清缴时调增,核定征收的话直接采购单做账就可以了是吧?我不做账行不行呢采购那一块的?
开的发票不管自开还是代开的,都做应交税费,应交增值税,不做进项税。小规模没有三级科目销项税。
我还是建议做一下,这样你的现金流可以对上,你不做现金流对不上。
不做,有存在虚开发票的嫌疑