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老师,你好,支付一年的服务费。支付时和每月摊销时,会计分录如何记录?-j9九游会网址

2021-08-06 08:32

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-08-06 08:33

支付服务费的时候,借预付账款 贷银行存款。

齐红老师 解答 2021-08-06 08:33

每月开销的时候,借管理费用 贷预付账款。

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快账用户3594 追问 2021-08-06 08:34

怎么不用待摊费用科目呢?

齐红老师 解答 2021-08-06 08:34

因为现在已经取消待摊费用这个科目了。

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快账用户3594 追问 2021-08-06 08:35

好的,谢谢!

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快账用户3594 追问 2021-08-06 08:36

老师,非本厂员工预支的提成费用应如何记账?

齐红老师 解答 2021-08-06 08:36

借其他应收款 贷银行存款。

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快账用户3594 追问 2021-08-06 08:40

非本厂员工,实际支付提成款时,如何几张?

齐红老师 解答 2021-08-06 08:42

这个提成需要对方去开票,然后你拿到发票以后,进入到相关的费用里边。

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快账用户3594 追问 2021-08-06 08:43

需要开什么发票呢?

齐红老师 解答 2021-08-06 08:44

需要开劳务费或者服务费的发票。

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快账用户3594 追问 2021-08-06 08:44

明白啦,谢谢老师!

齐红老师 解答 2021-08-06 08:45

不客气,帮忙给个五星好评。

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支付服务费的时候,借预付账款 贷银行存款。
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