齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学您好,很高兴为您解答问题,请稍后
你的库存商品是不是得暂估入库
没有暂估入库,是主管给了当月利润,然后根据主营业务收入-三大费用-税金及附加倒挤出的主营业务成本
这是6月和7月的数据
结存71万库存商品是6月份的,这个月的数据是负的61万,我该如何进行处理是对的呢
你销售的库存是不是比账上库存大?所以你需要暂估入库
老师我不太明白,您说的销售库存是主营业务收入吗?账上库存是上月结余库存商品?但是之前也一直是这样的,没有做过暂估入库的
有的老师说,这个月要做 借 主营业务成本 负数/贷 库存商品 负数,那我该冲销的这个数值是多少呢
还有的老师说应该做两个分录,再加一个 借 库存商品 负数/贷 生产成本 负数。但制造费用结转生产成本应该就一起结转到库存商品了,应该不用了吧?我现在不知道这两个分录都需不需要做
这个需要做暂估入库的分录
那老师,这个分录应该怎么做呢?
数据要怎么取呢
借库存商品 贷应付账款-暂估
可是我不明白这个暂估应该是多少,而且这样我的应付账款不是会增加?就不平衡了啊
就是你现在的库存负数金额
那我应付账款就会增加贷方了,这样没问题?
而且那样的话,我的库存商品不就冲为0了?
是 这个是零就可以了
结转之后库存余额可以是零 但是不能是负数
那应付账款多出来的数怎么办?
可是这样的话我觉得只是虚增了这么多库存商品冲为0,但是并没有什么依据
这个计入营业外就行了
再做一个分录 借 应付账款 暂估 /贷 营业外收入吗?
只要把库存冲为0就可以了?不需要冲减主营业务成本吗?这样数据填报统计报表会不会差异太大过不了呢?
对的 这样做就可以的
主营业务收入包括税吗
筹建期的制造费用需要结转吗
建筑业主营业务成本包括哪些
生产成本结转到主营业务成本分录怎么写
制造费用月末余额怎么转结
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
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你的库存商品是不是得暂估入库
没有暂估入库,是主管给了当月利润,然后根据主营业务收入-三大费用-税金及附加倒挤出的主营业务成本
这是6月和7月的数据
结存71万库存商品是6月份的,这个月的数据是负的61万,我该如何进行处理是对的呢
你销售的库存是不是比账上库存大?所以你需要暂估入库
老师我不太明白,您说的销售库存是主营业务收入吗?账上库存是上月结余库存商品?但是之前也一直是这样的,没有做过暂估入库的
有的老师说,这个月要做 借 主营业务成本 负数/贷 库存商品 负数,那我该冲销的这个数值是多少呢
还有的老师说应该做两个分录,再加一个 借 库存商品 负数/贷 生产成本 负数。但制造费用结转生产成本应该就一起结转到库存商品了,应该不用了吧?我现在不知道这两个分录都需不需要做
这个需要做暂估入库的分录
那老师,这个分录应该怎么做呢?
数据要怎么取呢
借库存商品 贷应付账款-暂估
可是我不明白这个暂估应该是多少,而且这样我的应付账款不是会增加?就不平衡了啊
就是你现在的库存负数金额
那我应付账款就会增加贷方了,这样没问题?
而且那样的话,我的库存商品不就冲为0了?
是 这个是零就可以了
结转之后库存余额可以是零 但是不能是负数
那应付账款多出来的数怎么办?
可是这样的话我觉得只是虚增了这么多库存商品冲为0,但是并没有什么依据
这个计入营业外就行了
再做一个分录 借 应付账款 暂估 /贷 营业外收入吗?
只要把库存冲为0就可以了?不需要冲减主营业务成本吗?这样数据填报统计报表会不会差异太大过不了呢?
对的 这样做就可以的