齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好 ; 有的财务做账是为了 核算往来科目 。 为了对账 ; 比如 经常支付备用金给个人的 就需要走其他应付款核算下。 这样 你就可以 根据这个往来科目 到时好对账 判断个人是否欠款或者 是 要支付报销款给个人;
老师,我们代账公司做分录是这样,比如一项费用报销,借:xxx,贷:其他应付款,借:其他应付款,贷:银行存款,我搞不懂,为何要其他应付款过渡下,不能直接,借:xxx,贷:银行存款吗
老师,请问下,我们代账做分录,员工报销,借:管理费用,贷:其他应付款,借其他应付款,贷:银行存款,为何要其他应付款过渡呢,不能直接借:费用,贷,银行存款吗
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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哦,明白了。我们公司往来挂账好多,现在代账把个人头上的备用金,以及挂在员工头上的其他应收款,都归集了,冲备用金其他应收款,挂在其他应收款-个人/单位存款上,这是什么意思呀
你好 ; 是嘚; 其实更多的 挂往来 是为了核对 往来 明细的;
老师,我后面的问题是,挂的往来是真实存在的,比如借给员工的备用金、几其他应收款,都好几年了,员工也没来票报销也没还钱,甚至很多离职了的,现在把这些挂在个人头上的都冲掉了,集中放在其他应收款-个人/单位存款,这是什么意思,我不明白
你好 ; 那你们就冲掉 ; 这个要写情况说明 老板签字去冲这个其他应收款往来科目的 。 不能年末了 还挂着
怎么冲啊,借什么呢,贷其他应收款?没有发票呢
你好; 借费用或者成本 贷其他应收款处理 ; 备用金说明 都去用掉了。 是公司业务发生的 就走 比如借管理费用-或者库存商品贷其他应收款
没有发票,写个说明也可以冲了吗,老师
你好; 可以 。但是需要写情况说明老板签字。 最终汇算 你还得调增 处理哈
这个其他应收款--个人/单位科目,我们代发员工报销,也是这个,现在冲也是这个科目,我感觉杂七杂八的都扔这个科目里,我已经分不清了
你好 ; 是的; 我估计就是 分不清楚 所以你们财务是 一起 转到这个科目去处理的
那也可以理解成,都放这个科目里,我只要有票就可以冲销一部分,无所谓是谁报销的对吧,因为这个大杂烩,都在一起,也不需要一一对应了吧
你好 ; 是的 ; 但是 你要一一对应的 ; 你挂账肯定有依据的
比如每月的代发,几十个员工的补贴以报销的名义银行一笔头代发出去的,这怎么对应啊
你好 ; 代发都是有补贴明细表的; 你们员工都要签字 和支付银行回单 一致的金额 ; 你们不会这些都没有依据的
这些明细表都要装订在会计凭证里吗 我们都在做工资的人电脑里,从不打印出来的
你好; 1. 是的 。都要做附件原始凭证的 ;要有资料哈
哦,以前的都没有,我还以为能混过去呢
你好; 外账依据一定要合理 ; 不要想着混过去;到时怕有税务风险的