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老师您好 1月份报销上年度的费用怎么做分录啊 当时挂账时分录:借:管理费用、销售费用 贷:其他应收款**-j9九游会网址

2022-01-08 10:18

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-01-08 10:22

把其他应收款负数冲掉即可 借:其他应收款      贷:银行存款

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快账用户6178 追问 2022-01-08 10:55

不用通过以前年度损益调整科目是吗

齐红老师 解答 2022-01-08 10:56

不需要啊,你当时计提费用了啊。

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快账用户6178 追问 2022-01-08 11:01

那什么情况下才会用到损益调整呢老师

齐红老师 解答 2022-01-08 11:08

调整以前年度的损益科目的时候通过以前年度损益调整科目。

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把其他应收款负数冲掉即可 借:其他应收款      贷:银行存款
2022-01-08
您好,第一步其实是 借 其他应收款 贷 库存现金的
2023-02-25
同学,是你们要支付给员工,还是员工借你公司的
2023-11-20
你好 这个不给他报销的吗
2021-01-18
同学,你好,这个可以的。
2021-02-04
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