齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,如果没有投入使用暂时不计提折旧
老师,固定资产发票开的是9月份,10月份才入账,应该按几月份计提折旧呢
老师,公司2月份买台车入固定资产,一定要3月份计提折旧吗?假如这台车10月才使用,应该几月份计提折旧?
老师,我们2022年2月份购进一台汽车,是不是要计入固定资产,3月份开始计提折旧呢?
老师 我们2月份买了一个设备 然后2月份就录进固定资产科目 那么2月份要计提折旧吗?还是说3月份开始计提折旧
资料:甲公司2019年3月份车间用固定资产计提折旧额为9.8万元,行政部门用固定资产计提折旧额为1.7万元。该月固定资产增减业务如下:(1)购买一台设备供一车间使用,采用工作量法计提折旧。该设备原价60万元,预计总工作时数为20万元,预计净残值为5万元。该设备2019年4月份工作量为4000小时。(2)厂部新办公楼交付使用,采用年限平均法计提折旧。该办公楼原价620万元,预计使用年限20年,预计净残值20万元。(3)公司总部的一辆轿车使用期满予以报废。该轿车原价37万元,预计使用年限6年,净残值1万元,采用年限平均法计提折旧。假定2019年4月份为发生固定资产增减业务。要求:(1)分别计算甲公司2019年4月份车间及行政部门固定资产应计提折旧额。(2)编制甲公司2019年4月份计提折旧的会计分录。
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
销售商品的会计分录,,
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如果2月开始使用就3月开始计提折旧
可不可以这样理解?只要计入固定资产,就要从计入固定资产下月计提折旧?没投入使用,就可以先不计入固定资产?
换句话说,2月份买的固定资产,10月份入账可以不?
可以的,暂时先不入账处理
谢谢!五星
不客气麻烦给与五星好评