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老师您好,请问一下,有一家办公用品公司,给我们多开了3000元发票,这个尾款3千尾款不用付了,是不是可以应付账款转营业外收入,如果转营业外收入的话,需不需要算销项税额,即借:应付账款 贷:营业外收入 还是借:应付账款 贷:营业外收入 应交税费-j9九游会网址

2022-03-10 15:58

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-03-10 15:59

同学:您好。不用,这不属于增值业务,不用做销项税  。直接做:借:应付账款 贷:营业外收入

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快账用户1970 追问 2022-03-10 16:02

谢谢老师

齐红老师 解答 2022-03-10 16:07

同学:好的。祝您工作愉快。

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相关问题讨论
同学:您好。不用,这不属于增值业务,不用做销项税  。直接做:借:应付账款 贷:营业外收入
2022-03-10
冲主营业务收入即可
2023-12-02
同学,你好 借:应收账款  贷:主营业务收入  应交税费-应交增值税(减免税额)  借:应交税费-应交增值税(减免税额)  贷:营业外收入
2024-06-03
你好!因为开红字折扣发票不是实际退货,一般不涉及库存商品和成本,应该是确认收入,
2023-12-02
 你好;    你科目不对哦  ; 两个偶读不对; 你是什么准则的    
2022-07-13
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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