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老师,公司员工直接拿票来报销,我是直接借管理费用xx,贷银行存款,还是先用其他应收款过渡一下,借其他应收款xx员工,贷银行存款,然后再借管理费用xx,贷其他应收款xx员工-j9九游会网址

2022-03-24 10:09

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-03-24 10:13

同学,你好,如果是员工自已先垫付的,需要其他应付款过度下的。

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快账用户5623 追问 2022-03-24 10:14

老师,我用其他应收过渡是不是也可以

齐红老师 解答 2022-03-24 10:17

可以的呀,这个是很正常的。

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快账用户5623 追问 2022-03-24 10:17

如果用其他应付过渡是不是就先借管理费用贷其他应付款,然后再借其他应付贷银行存款。

齐红老师 解答 2022-03-24 10:24

是的,就是你写的这两个分录。

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同学,你好,如果是员工自已先垫付的,需要其他应付款过度下的。
2022-03-24
会计分录 借管理费用 贷银行存款
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您好,是的,您的理解非常正确。
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