齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 如果有报废收入的, 借银行存款 贷固定资产清理应交税费,应交增值税 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
请问,行政单位固定资产报废处理,折旧未提足,已报废的账务处理
请问老师 固定资产报废怎么处理 已提足折旧的
已经提足折旧的固定资产进行报废,是借:固定资产清理 贷:固定资产 借:累计折旧 贷:固定资产清理
请问老师固定资产已提足折旧,资产还在使用,留的5%的净值怎么处理?
固定资产已达到使用年限提足折旧如何做报废处理?
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
销售商品的会计分录,,
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