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我上个月开了五十万的发票。等这个月给我转钱。但是钱只转了四十七万。上个月的分录做成了借应收账款四十七万其他应付款三万贷主营业务收入应交税费。那这个月分录该怎么改-j9九游会网址

2022-06-07 09:14

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-06-07 09:14

借银行存款贷应收账款47万。

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快账用户92be 追问 2022-06-07 09:26

主要是剩下的三万已经要不回来了。这三万该怎么处理

齐红老师 解答 2022-06-07 09:26

电影意外支出贷,其他应付款。

齐红老师 解答 2022-06-07 09:27

借营业外支出贷、其他应付款

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快账用户92be 追问 2022-06-07 10:01

谢谢老师

齐红老师 解答 2022-06-07 10:03

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
借银行存款贷应收账款47万。
2022-06-07
按照销项税额减去进项税额的差额进行交税。 抵扣不了的就留底了。 留底的期末分路体现就是借未交增值税 贷转出多交增值税16万减7万。
2023-11-13
同学,你好 借:银行存款10333.02 管理费用-电费489.8 贷:主营业务收入 应交税费
2023-01-02
你好;       是的;        借银行存款10 贷其他应付款10 ;       200万收入:借银行存款190 ;  其他应付款10 ;贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税;      
2022-10-20
借应付账款,借主营业务成本-1万。 借主营业务成本1万,贷应付账款1万。
2020-11-20
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