齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好 ; 不能哈; 既然20年没有收入 不应该加计扣除的;
但是20年的进项税额是21年从销项税额里扣减的
你好 ; 你们20年没有收入; 你们税务局也允许你们加计扣除吗
好吧,那21年没申请声明,22年声请了21年的和22年的声明,那22年我在做增值税报表的时候,可以加计21年的进项税额吧
你好 ; 这样的话是可以的; 是的
好的,谢谢老师
不客气的;帮到你就好
老师,增值税加计抵减政策,请问企业2020年认证进项税3万,但是20年没有收入,所以20年不符合加计抵减政策,21年和22年符合加计抵减政策,且今年把21年和22年的声明都申请通过了,请问,我在做加计抵减的时候,20年的那3万进项税额能加计抵减吗
已认证进项税转出会计分录
多交的增值税计提到什么科目
水果蔬菜的增值税税率是多少
月末结转未交增值税的会计分录
增值税加计抵减会计分录
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
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职称:注册会计师,税务师
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但是20年的进项税额是21年从销项税额里扣减的
你好 ; 你们20年没有收入; 你们税务局也允许你们加计扣除吗
好吧,那21年没申请声明,22年声请了21年的和22年的声明,那22年我在做增值税报表的时候,可以加计21年的进项税额吧
你好 ; 这样的话是可以的; 是的
好的,谢谢老师
不客气的;帮到你就好