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老师,增值税加计抵减政策,请问企业2020年认证进项税3万,但是20年没有收入,所以20年不符合加计抵减政策,21年和22年符合加计抵减政策,且今年把21年和22年的声明都申请通过了,请问,我在做加计抵减的时候,20年的那3万进项税额能加计抵减吗-j9九游会网址

2022-06-22 16:26

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-06-22 16:29

 你好 ;  不能哈; 既然20年没有收入 不应该加计扣除的;     

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快账用户9014 追问 2022-06-22 17:05

但是20年的进项税额是21年从销项税额里扣减的

齐红老师 解答 2022-06-22 17:08

 你好 ;    你们20年没有收入; 你们税务局也允许你们加计扣除吗   

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快账用户9014 追问 2022-06-22 17:18

好吧,那21年没申请声明,22年声请了21年的和22年的声明,那22年我在做增值税报表的时候,可以加计21年的进项税额吧

齐红老师 解答 2022-06-22 17:22

你好 ;  这样的话是可以的;    是的

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快账用户9014 追问 2022-06-22 17:22

好的,谢谢老师

齐红老师 解答 2022-06-22 17:27

不客气的;帮到你就好   

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 你好 ;  不能哈; 既然20年没有收入 不应该加计扣除的;     
2022-06-22
你好可以的 但是申报得去税务局
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你好 去税务局修改12月份的就可以
2021-08-12
你好;  是的; 要记入的; 比如你要做3月进项税抵减的金额; 那么你要  以3月进项税为基础的 
2023-06-02
同学你好 做好表格直接去找专管员就可以
2023-02-10
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