齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好同学,45除以一点儿一三,再减去30就是利润。得出来9.82。
老师,我们企业的情况是这样的,我们地区有废弃的煤矸石矿山,我们集团跟政府合作,把煤矸石山开采再利用,然后煤矸石山下面的地,我们整理之后用作赛车或者卡丁车的场地,我们这个子公司主要是用这个场地玩卡丁车,我们取得的卡丁车票的收入就算是我们的主营业务收入了,但是现在这个地的使用权我们还没有拿到,因为我单位现在还没缴纳过土地使用税呢。这个土地使用税先不交,之后是不是有滞纳金啊?如果现在交的话,应该怎么核算土地面积呢? 然后我们单位购入了10辆卡丁车,跟第三方合作,营业额扣除油钱和修理费之后的钱我们公司和第三方分成,散客的收入,由第三方全额收取,然后按周跟我们公司结算,我们按月给他们开发票。我按周取得收入时,借:银行存款,贷:预收账款对吗?月末的时候按第三方给我们的营业额,我们给第三方开代理费的发票吗?如果开代理费的发票,我应该怎么做账呢? 还是开娱乐项目卡丁车的发票呀?然后我用这个发票入账,借:预收账款,贷:主营业务收入 销项税呀
煤矸石矿价是每吨30元,百分之13的税,卖45元,带税票,这样的情况下有多少利润?
煤矸石矿价是每吨30元,1 3%的税,卖45元,带税票,这样的情况下有多少利润?
a公司为增值税一般纳税人,位于市区,适用的增值税税率为13%,本年7月,有以下几种进货方案可供选择:方案—,从一般纳税人家公司购买,每吨含税价为15000元,且取的由甲公司开具的增值税税率为13%的增值税专用发票方案二,从小规模纳税人乙公司购买,每吨含税价为13000元,且取得税率为3%的增值税专用发票;方案三,从小规模纳税人丙公司购买,每吨含税价为12000元.只能取得税率为3%的增值税普通发禁。大地商赞公司销售其所购货物的每吨含税价为25000元,其他相笑成本费用为3000元,没有取得增值税专用发乐。大地商贸公司适用的企业所得税税率为25%,城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%,不考虑地方教育费附加。1、首先根据上述案例.精准锁定案例中所涉及的某一或某些知识点;其次结合税法知识进行论述分析,如果以实现税负最小化和税后利润最大化这两种情况下a公司应做何选择。
公司注册为一般纳税人。那公司在不考虑 房租水电人工成本的情况下。比如进货成本a 100元 含税,那么我100元卖出可以吗?是否会赔钱? 【增值税是按利润差额计算的,没有利润 是不是也就是这部分无须交税成本?企业所得税也是按利润计算的,由于进价和卖价持平没有利润,那企业也没有所得利润。 但印花税是怎么计算的? 若是进货100,出价也是 100,我需要额外倒赔多少钱?都是哪部分费用?】
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
微信扫码加老师开通会员
哦哦,不是45-30在除以1.13算出来13。然后把税减出去12块多?
对的,你好按我说的那个算。