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老师 我们金蝶云星空采购鸡精半成品10箱,做简单生产领料单借:生产成本10 贷:原材料10 再做简单生产入库单借:库存商品10 贷:生产成本10 ,然后发生2箱退单,做了其他出库单借:其他业务成本2 贷:原材料2,但是这样应付单里的金额跟对方开票的金额就不一致了 应付里面含着2 对方开票不含2 这样应该怎么处理?-j9九游会网址

2022-10-25 18:33

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2022-10-25 18:44

原来两箱退货没有做。

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快账用户3141 追问 2022-10-25 18:45

是的 因为我们没有权限做采购退料单 而且当时是我们财务这边自己入库 所以走了个其他出库 这样库存对起来了 但是应付和对方开票就对不起来

齐红老师 解答 2022-10-25 18:48

但你们做账应该把原来的两箱冲销了,不然相当于你们凭空多了两箱

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快账用户3141 追问 2022-10-25 18:57

走出库单不就相当于冲销了吗 库存就少了2箱

齐红老师 解答 2022-10-25 19:04

但其实你们本来就是10箱对吧,没办法出库你们就挪到其他出库,到你们最后原材料是领了12箱哇,现在本来就没对上哇

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快账用户3141 追问 2022-10-25 20:34

那现在该怎么做呢

齐红老师 解答 2022-10-25 20:36

就你们反起做借:生产成本10 贷:原材料10 再做简单生产入库单借:库存商品10 贷:生产成本10。都减2才是对的

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快账用户3141 追问 2022-10-26 16:48

我们还做了鸡精半成品的采购入库单 借:原材料10 贷:应付-暂估10 然后做的简单生产入库单和领料单,这样的话采购入库和简单生产还有领料单全部做相反凭证然后重新做成8吗??

齐红老师 解答 2022-10-26 16:50

不用,可以直接做-2就可以

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快账用户3141 追问 2022-10-26 17:24

但是应付单跟对方开的票还是对不起来 我们应付里面还是10 对方只开了8 没法下推发票

齐红老师 解答 2022-10-26 17:40

同学你好,你们现在应该是走了12个原材料吧,实际只有8个,是不是这样

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原来两箱退货没有做。
2022-10-25
同学,应该是1.领用材料和计算生产工人薪酬,借生产成本贷原材料贷应付职工薪酬 2.计算车间间接性费用, 借制造费用 贷累计折旧 应付职工薪酬 原材料 银行存款等 3.月底分配制造费用到产品上 借生产成本-甲产品 生产成本-乙产品 贷制造费用 4.产品完工后 借库存商品-甲产品 库存商品-乙产品 贷生产成本-甲产品 贷生产成本-乙产品
2020-09-24
科目 生产成本后面接锣 产品没有做入库和出库有可能是由于产品较少造成的,可以做一个excel表格来管理 库管负责登记材料 产品的出入库 每个月财务监督盘点 然后核对表格数据 产品成本可以采用加权平均法,这个由财务月末计算,库管只管数量
2023-04-07
您好 如果膜没有单独开具发票 可以这样账务处理的哈
2024-05-08
你好,按实际入库数量做
2020-12-31
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