齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,学员,注销就是要清零的,不清零税务局反而会问的
建筑劳务公司发票增百万版,今天第三次去找税务,提前联系了税务管理员,去了看税管员在看公司的资产负债表,财务报表昨天去大厅更正了,改的固定资产,公司去年9月开始经营,去年和今年的固定资产全部做成了费用,发票增版必须要有固定资产,就改了账,改成借:固定资产,贷:管理费用(负数),又借管理费用,贷累计折旧,财务报表一直跟软件系统对不上,然后去改的今年财务报表改的借固定资产,贷其他应收款科目,今天到了税务局,那个税务老师正在看我的财务报表,说我们没有固定资产,我说今年入的,他说有部分就着数,喊我准备了些资料说把资料准备齐了就下来查账,请问这个会稽查吗,税务报的报表跟我系统数据对科目期末数大都对不上会被查那个吗,每个月的财务报表都对不上
老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
老师 我碰到一家公司需要注销 但是注销不了 原因是19年会计报表8月是有固定资产的 但是到了9月固定资产没了 报表上却没有体现处置固定资产 。翻看了之前的申报记录才知道19年5月开始换人报税了 但没有延续4月的数据 每个月申报的资产负债表期末数据都和起初一样 利润表都是零申报 到9月可能因为要注销把不能有余额的科目都变为了0 但是那些科目余额怎么处理的看不出来 现在税务就只是提示固定资产没有体现处置不能注销 这种情况应该怎么办
老师,企业去注销,有一些科目还有余额怎么办,比如货币资金,其他应付款,预收账款,固定资产原价这几个科目。现在要搞出一个资产负债表。但是我做不了账没有软件。我能直接填期末余额为0吗?会不会被税局问。这几个科目会影响了哪些科目我可以直接改数据的就是不列会计分录了做账了直接填资产负债表?是小规模公司
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
销售商品的会计分录,,
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我资产负债表能直接填0吗老师
所有者权益科目要有金额
这几个科目期末填0会影响上面填的哪个科目?我稍微修改一下
就是这个
资产负债全部清零,差额放在未分配利润
老师,这个其他应付款呀用货币资金全冲了,剩下的还有20万怎么办?预收账款要怎么冲掉?还有固定资产
不对,货币资金是包括了两万多银行存款的,先去取出来吗?老师
是的,除了货币资金清零
货币资金取出来的
那其他数据怎么填
资产负债都是零,差额放在未分配利润科目
预收填0会影响未分配利润吗? 固定资产填0会影响未分配利润吗?
其他应付款还有20万怎么冲啊老师
会的,这个资产负债其实就是调整到未分配利润的
那我预收账款期末直接填0,然后240826.14直接加上之前预收2370填243196.14吗?不可以直接转入吧,老师给个计算过程吧
直接加到未分配利润不可以吧。老师这几个科目具体怎么计算。
直接转入的,学员,这个
实务中都是这样的
注销的时候资产负债不能有余额
那我直接加去未分配利润了??
那固定资产也是直接加吗
是的,差额就是未分配利润的
老师你看这样加加减减对吗?累计折旧跟固定资产净值我直接填0了。这样变成正数了都
老师看了没问题的
那变成正数的话又要交哪些税啊,老师。分别比例多少怎么交
看利润表的,利润表是正数,缴纳企业所得税