齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你是当月采购的货物,下个月才会收到发票吗,你收到货物,就要暂估入账的
是的,是这样的。但是我们没有按照要求暂估,所以一直都不对,现在想改,你告诉我怎么改。
那你就按账面与实际的差额进行暂估就可以的
不明白的
你看你实际库存是多少,看现在账面库存是多少,差额进行调整就可以了
一般纳税人三年无业务一定要注销吗
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
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职称:注册会计师,税务师
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是的,是这样的。但是我们没有按照要求暂估,所以一直都不对,现在想改,你告诉我怎么改。
那你就按账面与实际的差额进行暂估就可以的
不明白的
你看你实际库存是多少,看现在账面库存是多少,差额进行调整就可以了