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老师你好,请问我公司2022年买了一辆车,10月份卖给了第三方,没有收钱,第三方把这个车卖了余款又买了一辆车,就挂在了另外一家公司。目前的问题是,当时把这个车卖给了第三方,报了增值税。我这边怎么进行账务处理喃?主要是没有收到钱,但是又报了税,这个不做,收入就对不上。-j9九游会网址

2023-03-07 10:12

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-03-07 10:13

同学,你好  分录是 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费

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快账用户8846 追问 2023-03-07 10:14

那处理了的固定资产喃

齐红老师 解答 2023-03-07 10:15

同学,你好 你当时买入,入的是固定资产??不是库存商品??

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快账用户8846 追问 2023-03-07 10:16

是的,但是入的固定资产,还折旧了一段时间

齐红老师 解答 2023-03-07 10:17

同学,你好 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:应收账款 贷:固定资产清理 应交税费

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快账用户8846 追问 2023-03-07 10:20

那固定资产清理的余额怎么处理,还有没有收到钱,这笔应收记账了怎么处理了?

齐红老师 解答 2023-03-07 10:21

同学,你好 那固定资产清理的余额怎么处理,放在应收账款里面,等待收钱

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快账用户8846 追问 2023-03-07 10:21

收到不钱了

齐红老师 解答 2023-03-07 10:21

同学,你好 借:营业外支出 贷:应收账款

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相关问题讨论
同学,你好  分录是 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2023-03-07
你好,那你只能跟税务局那边说车辆过户了,当时没给,财务那边说没有报税,现在补上。
2023-04-24
需要缴增值税 因为你们有收入的 你是一般纳税人的话13%的增值税 附加税12% 印花税万安分之三 所得税看利润 小型微利企业附加税和印花税可以减半 借银行存款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税销项 没有成本
2022-06-18
你好,原来你做的那笔其他应付款的往来账。再做一笔冲红的分录。就能平账。
2020-12-31
同学你好 计入固定资产就要折旧的
2023-12-29
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