齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好; 你的意思是 计提的15万包括了个人社保部分吗
嗯,是的,因为当时由于工资表没有做出来,晚发了,我当时缴纳社保时就直接入费用,我们公司旗下有三家往来公司,这些费用要分别分摊给每家公司
你好; 那你就冲费用即可 ; 你应该先冲应付职工薪酬科目哦; 你 不对哈
我的意思老师,这个我在1月份调整了,要不要用到以前年度损益科目
这两个数据影响我上年报表数据
要不要调整报表
需要的; 需要走以前年度损益调整; 你费用多做了; 你会影响利润的; 要修改报表和申报表的
老师,2022年12月份我有两笔分录如下:借:其他应付款~个人 10万,贷:银行存款 10万 借:管理费用~社保 15万 贷:应付职工薪酬~社保 15万 借:应付职工薪酬~社保15 贷:银行存款15万 现在跨年了,也都结账了,我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借:经营支出~财务费用~利息支出 贷:其他应付款~个人10万 第二笔:把费用冲减,挂往来款项 借:其他应收款~往来单位 贷:管理费用 老师,由于调整这两笔,对我的报表会有影响,我想知道我正确的科目应该是要怎么调整?要用以前年度损益科目,还是就按照上面写的这样填,汇算清缴的做调整就行?
无法收回的其他应收款账务处理
对公账户往来款什么意思
冲减其他应收款会计分录
结转应付职工薪酬的会计分录
以前年度损益调整会计分录
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
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职称:注册会计师,税务师
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嗯,是的,因为当时由于工资表没有做出来,晚发了,我当时缴纳社保时就直接入费用,我们公司旗下有三家往来公司,这些费用要分别分摊给每家公司
你好; 那你就冲费用即可 ; 你应该先冲应付职工薪酬科目哦; 你 不对哈
我的意思老师,这个我在1月份调整了,要不要用到以前年度损益科目
这两个数据影响我上年报表数据
要不要调整报表
需要的; 需要走以前年度损益调整; 你费用多做了; 你会影响利润的; 要修改报表和申报表的