齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
开错的发票还是需要红冲的。跨月的可以红冲。
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
买东西赠的药怎么记账老师
合伙做餐饮,甲方垫付货款10000元。盈利17000元,该如何分配盈利金额!
销售商品会计分录,借:应收账款需要二级明细吗
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已经重新开发票了,只需要做红冲就可以了对吗
红冲是 负数发票填开 就可以了 对吧
税务ukey版 已经重新开发票了,只需要做红冲就可以了对吗
是的,这样处理是对的。
负数填开,上面有4个选择, 1,销货退回,2,开票有误,3,应税服务中止,4发生销售折让 这次原因是发票填写错误, 按上面4种,选择2 这里有没有什么要求,必须怎么选择? 或者填写负数后就算是把这张发票作废了,别的也不用填写了,是吗?
你好 ,2,开票有误 这 是开红字发票 不是作废 你填写完开出来红字发票就可以了
好的谢谢老师
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
填写后 又一个显示负数 又要使用一张发票 打印出来是吗?
你好 是的 打印来发票
打印好了,算是冲红,作废完成了 不做别的填写了 对吧
不需要其他操作的。账上做一笔负数分录,别忘了。