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老师你好,我是百货公司会计,比如我们进一个商品5元,我计在途物资,但是我们进货的时候供货商要给我们这个商品打折每次折扣都不一样,我们这个商品入库定价就是一开始商家给我们的价格比如6元(没有扣他给我们的折扣,因为每次折扣都不一样),我在做凭证的时候这个商品就差1元钱,这个问题怎么处理呢?-j9九游会网址

2023-06-25 14:24

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-06-25 14:25

同学你好 计入营业外就可以了

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同学你好 计入营业外就可以了
2023-06-25
老师 麻烦解答下呢
2022-07-20
你好,你们发票是怎么开的?需要给你发票来做相应的账务处理
2022-04-11
在这种情况下,选择让供应商开具折扣销售发票通常是比较好的处理方式。 折扣销售发票可以直接在同一张发票上体现折扣金额,这样能够清晰地反映出实际的交易金额和折扣情况,也更便于您进行财务核算和税务处理,能够准确地对应每个项目的总额。 而红字发票主要用于冲销之前开具的错误发票或者退货等情况。像您提到的供应商红冲过去已经抵扣进项和计入成本的产品,确实可能导致财务数据失真,并且在税务处理和财务核算上也相对复杂和容易产生混乱。 例如,如果供应商要给您 100 元的返现奖励,而您后续还有 2000 元的货款需支付,若选择折扣销售发票,供应商可以在开具 2000 元的发票时,直接体现 5%的折扣(即 100 元),您按照折扣后的金额 1900 元付款和进行账务处理。 这样的处理方式既能满足供应商逐步扣除返现奖励的要求,又能保证财务和税务处理的准确性和规范性
2024-06-28
 你好 ;    意思是 质量问题 要销售折让 是吗 ? 你开的专票还是  普票回来的发票   
2022-06-15
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职称:注册会计师,税务师

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