齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,那您要是这两个都不符合,一般就没有加计扣除的。 需要有研发的才能加计扣除。
老师老师们,公司现在不是高新技术企业,也没有申请科技型中小企业入库,就是一普通的公司,研发费用能享受企业所得税加计扣除75%吗?谢谢
高新技术企业研发费用100%加计扣除,还是75%加计扣除,我看到的是科技性企业研发费用加计扣除100%,高新是75%,
不是高新技术企业,也不是科小企业,但是有研发费用能不能加计扣除?
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
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那做账能做研发费用吗? 报税报研发费用咋报
你好,咱们实际是有研发项目吗?
有个项目 也拿到专利许可了 , 但是就是公司不是高新技术企业也不是科技型中小企业
参考这个 《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2015〕119号)第一条规定,研发活动,是指企业为获得科学与技术新知识,创造性运用科学技术新知识,或实质性改进技术、产品(服务)、工艺而持续进行的具有明确目标的系统性活动。 企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,按照本年度实际发生额的50%,从本年度应纳税所得额中扣除;形成无形资产的,按照无形资产成本的150%在税前摊销。 根据上述规定,企业发生的上述研发活动,其研发项目研发成功后是否申请专利,不影响研发费的可以加计扣除,因此,可以在企业所得税前加计扣除。