齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
筹建期做开办费, 也是做开办费, 但是这个餐费还是按照招待费和福利费的扣除比例来。
一件东西卖15元,成本6元,利润是多少
22年和23年,实收资本,资本公积不变,未分配利润增加,是正常(正确)对吗?
22年实收资本:749000;资本公积:237672;盈余公积:1850;未分配利润:1850123年实收资本:746000;资本公积:232350;盈余公积:3675;未分配利润:36751请问老师,23年实收资本比22年减少了,这正常吗?
老师,集团全资控股的子公司注销,注册资金收不回来,账务,借做营业外支出还是投资收益呢?正常投的钱,用考虑减值吗?
你好,我用别人的公司开分公司有风险吗?总公司出了问题我开的分公司受牵连吗?
你好老师,请问公司全资控股的子公司注销了,注册资金收不回来,怎么做账务处理呢
不是高新企业是科技型企业,研发费用加计扣除所得税额怎么算,我看企业所得税申报表上面没有
不是高新企业有研发费用加计扣除所得税额吗
房价139要开520的发票十个点要补多少税点
旅游公司内账小规模,小企业因为公司做收入时不做应交税费这个科目,直接是借银行存款贷主营业务收入,外账那边原来2023年7-9月时缴纳增值税1000,城建税70,教育费附加50,地方教育附加20元,我是这么做的:计提:1、借应交税费应交增值税转出未交增值税1000贷应交税费未交增值税1000借主营业务税金及附加140贷应交税费城建税,教育费附加,地方教盲费140外账报税缴纳时借应交税费未交增值税1000应交税费城建税,教育费附加,地方教育费140贷银行存款1140这样做可以吗?不对的话要怎么修改,因为跨年了。
微信扫码加老师开通会员
餐费还是做开办费吗?
账上还是做开办费,所有的费用都做开办费。
公司没有资金,像法人借的1000元是计入备用金吗
借库存现金或者是银行存款贷其他应付款。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,,4月份成立的公司,只有法人一人,我在填企业所得税申报表时,季初人数我是填0还是1,资产总额是6月的备用金1000,季初我应该填1000还是0
所有的都不允许填写零。
权数填写一个资产,你看你资产负债表左边的资产合计,你申报给税务局的资产负债表需要修改一致。
就是季初还是填1人,季初资产总额还是填1000吗
可以的,可以这么做的。
好的,谢谢
不要客气,工作愉快
老师,我还想问一下,申报税的时候税务系统我的待办里面怎么没有印花税,工会经费这些呢
印花税的在财产和行为综合申报里面,然后工会经费的,你有这个税种认定吗?
老师,6月份的工资,我今天发放,应该7月15号前申报还是下个月申报
应该在下一个月申报。
税种里面怎么没有工会经费和印花税呢,这个是税务局定的还是当时我们自己选的?
没有的不需要增加工会经费,不用交 印花税,按次社保。一有发生就申报,没有的不用管了