齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学,你好 嗯嗯,使得
那视同销售的增值税跟企业所得税是如何申报的呢?
同学,你好 按照正常收入来申报就行
那请问视同销售的账务是怎么做的?
同学,你好 借:销售费用 贷:库存商品 应交税费
不是要确认收入的吗?怎么没有收入科目呢?
同学,你好 视同销售,增值税是视同销售,需要做税额 企业所得税上的视同销售:代表货物的权属发生转移,而会计上没有做收入处理
那收入计入销售费用,企业所得税可以税前扣除的吗?
同学,你好 不可以的
要调增吗?
同学,你好 所得税清算的时候,需要的
那调整的部分是不是全部都要算企业所得税啊?
同学,你好 嗯嗯,是的
计入销售费用二级明细是什么?
同学,你好 销售费用-赠送
赠送属于业务招待费吗?
同学,你好 你这个不属于的
老师您好,我公司购买了礼品搞活动赠送客户,要视同销售处理,取得的增值税普通发票,税率1%、还有税率13%。我做视同销售的时候,销项税是按照1%计算,还是按照3%呢。我公司是小规模
请问小规模纳税人采购货物配套赠送给客户,如何做分录?属于视同销售吗?是否计提增值税,谢谢
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老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
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老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
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那视同销售的增值税跟企业所得税是如何申报的呢?
同学,你好 按照正常收入来申报就行
那请问视同销售的账务是怎么做的?
同学,你好 借:销售费用 贷:库存商品 应交税费
不是要确认收入的吗?怎么没有收入科目呢?
同学,你好 视同销售,增值税是视同销售,需要做税额 企业所得税上的视同销售:代表货物的权属发生转移,而会计上没有做收入处理
那收入计入销售费用,企业所得税可以税前扣除的吗?
同学,你好 不可以的
要调增吗?
同学,你好 所得税清算的时候,需要的
那调整的部分是不是全部都要算企业所得税啊?
同学,你好 嗯嗯,是的
计入销售费用二级明细是什么?
同学,你好 销售费用-赠送
赠送属于业务招待费吗?
同学,你好 你这个不属于的