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老师您好,我做内账,电费我们先支付,然后给房东垫付了一部分电费,先挂账后支付,是借:管理费用—电费 应交税费 其他应收款 贷:银行存款吧? 然后我收到垫付的电费的时候就是,借:库存现金,贷:其他应收款 这部分我还冲减管理费用吗?-j9九游会网址

2023-11-14 11:36

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-11-14 11:36

你好,充其他应收款就可以的,你走的时的时候再。

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快账用户5762 追问 2023-11-14 11:41

老师我不太明白您的意思

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快账用户5762 追问 2023-11-14 11:42

就是说这部分我还是要冲减管理费用—电费对吧?

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快账用户5762 追问 2023-11-14 11:42

但是我之前不是做了其他应收款嘛

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快账用户5762 追问 2023-11-14 11:42

我收款的话到库存现金

齐红老师 解答 2023-11-14 11:42

补充管理费用,因为你做的是其他应收款呀,你支付出去的时候,别人应该给你的,你做了其他应收款。

齐红老师 解答 2023-11-14 11:42

不冲管理费用,刚才打错了。

齐红老师 解答 2023-11-14 11:43

你上面的分录就是正确的,不用修改,不要修改。

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你好,充其他应收款就可以的,你走的时的时候再。
2023-11-14
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