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老师,我司是属于管道行业,公司外账每月按照2%左右的税负缴纳增值税,所得税的话一年都是交10多万。公司外账自从13年被稽核后,有几年是没做的,但税收确按比例正常缴纳,不过账目往来存货外账就没有清楚的。现在公司去年请的外账会计离职,也没有补齐以前的账,没有交接就走了,这种外账我能接吗?还有公司的发票开具都是直接开给工程单位的,实际我们供货是供给经销商的,这种情况怎么办呢?-j9九游会网址

2020-01-06 09:59

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-01-06 10:16

接了不好做 首先他的库存就不一定和账上一致 这种属于虚开发票

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快账用户9175 追问 2020-01-06 10:39

是的,这种怎么将内外帐合并呢

齐红老师 解答 2020-01-06 10:46

内账之前是怎么做的?

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快账用户9175 追问 2020-01-06 10:58

内帐之前做的就是实打实的费用,收入,但是因为制造业很多没票的费用,外账入不了。实际上内帐上得收入和开票的收入是差不多的,内帐其实年年都在亏损,外账确年年都在盈利,所以都不知道怎么处理好

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快账用户9175 追问 2020-01-06 10:59

我认为主要是业务模式要变更,经销商的发票,就开给经销商就好了,别开给工程,不然财务这边永远正规不了

齐红老师 解答 2020-01-06 11:04

你现在把外账没有做的补做进去就行。

齐红老师 解答 2020-01-06 11:04

对的,你们销售给谁发票开给谁

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快账用户9175 追问 2020-01-06 11:10

现在补做去年的费用嘛,还是我根据那个会计走的数字,跟着把现在所有的单价录入账务

齐红老师 解答 2020-01-06 11:15

建议把账上的费用补做上。

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快账用户9175 追问 2020-01-06 11:19

这几年的都补上去的话,那利润表就是亏损的,和税务的对不上呀

齐红老师 解答 2020-01-06 11:28

你补到这个月 汇算清缴,是税法的利润,账上是会计利润。

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快账用户9175 追问 2020-01-06 11:38

往来那些怎么办,都不知道真实的往来情况

齐红老师 解答 2020-01-06 11:44

内账不是根据真实业务吗?

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快账用户9175 追问 2020-01-06 11:48

内帐是呀,可内帐和外账的往来不一致呀

齐红老师 解答 2020-01-06 11:56

哪个是正确的?

齐红老师 解答 2020-01-06 11:56

哪个正确?你根据哪个调整不是吗?

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快账用户9175 追问 2020-01-06 14:02

内账正确,外账的往来,很多都是工程单位的往来

齐红老师 解答 2020-01-06 14:15

如果你要合并的话,根据你的内账来调整,不管有没有发票,按实际业务就行。

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接了不好做 首先他的库存就不一定和账上一致 这种属于虚开发票
2020-01-06
你好;  你们是查账还是核定的公司 ;查账的话   你们平常收款都会进入公户不?  如果你们异常了 或者预警了  你们就可能补税的 
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