齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:应收账款等 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
老师,为什么收入那个不是借:主营业务收入贷:本年利润
您说的是月末结转损益类科目么
不是的,只是我不知道为什么借方是应付账款或银行存款
借方是应付账款或银行存款?没有应付账款啊
老师,对不起,打错了,是应收账款
销售商品没有收款 就是应收账款 收到了款项就是银行存款
老师,结转产品销售收入与产品销售成本的会计分录怎么写啊
预收账款什么时候确认为销售收入
营业收入和销售收入一样吗
成本可以根据销售收入来分摊吗
没有销售收入可以有管理费吗
确认销售收入结转成本会计分录
老师,刚接手一家公司在做账过程中,发现前会计没计提增值税,但银行流水要支付增值税,这样做账,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款,增值税明细帐直接成负数了,我该怎么调呢
合作社一个季度超五十万用交税吗
老师购药的发票上显示折扣20负18,合计2元,可以按药品贷现金2吗
我们购买药商的药,有一个药发票上显示22,负21,合计1元,这么记账
老师我们医院卖药,发票上有一个药实际22但是减去了20,然后上面实际支付2元,怎么记账
老师我们医院买药,药商赠我们一个药,有发票,这么记账
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职称:注册会计师,税务师
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老师,为什么收入那个不是借:主营业务收入贷:本年利润
您说的是月末结转损益类科目么
不是的,只是我不知道为什么借方是应付账款或银行存款
借方是应付账款或银行存款?没有应付账款啊
老师,对不起,打错了,是应收账款
销售商品没有收款 就是应收账款 收到了款项就是银行存款