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老师我问一下,我们公司是小规模,第三季度我们开票超过30万了,所以交了增值税,但是九月份开的其中一张普票我们11月份冲红了,这个是第四季度冲红的,但是第三季度的税款我们已经交了,这个需不需要去税务局办理退税-j9九游会网址

2020-11-12 14:30

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-11-12 14:37

你好 你们多缴纳了税费可以申请退税的。电子税务局可以申请退税的

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快账用户5115 追问 2020-11-12 14:38

但是我们第四季度也有销售额,这个增值税税额不可以相抵吗

齐红老师 解答 2020-11-12 14:39

你好 可以抵减。 所以 你可以选择 要么抵减要么做退税。 看自己 

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快账用户5115 追问 2020-11-12 14:39

好的 明白了 那就直接抵 还方便 退税还麻烦

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快账用户5115 追问 2020-11-12 14:39

我以为是必须的去退税的

齐红老师 解答 2020-11-12 14:39

你好 嗯 可以 。 那你就申请抵减就行了。    

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快账用户5115 追问 2020-11-12 14:40

这个是到时候一月份季报的时候填报表的时候直接一填还是

齐红老师 解答 2020-11-12 14:42

你好     到时 你看申报表会自动出来抵减不  直接抵减 就会显示的  

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快账用户5115 追问 2020-11-12 14:43

好的 谢谢老师

齐红老师 解答 2020-11-12 14:45

没事的 希望能帮到你    

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你好 你们多缴纳了税费可以申请退税的。电子税务局可以申请退税的
2020-11-12
你好。 你好,现在红冲不影响第四季度的销售额,第四季度按实际的销售额全额纳税
2021-01-16
你好,这个你只需要注销无票收入就可以开了发票的不用冲销
2024-01-12
您好,是不需要的哦,代开的冲红的发票税额是可以留抵的呢
2022-01-16
你好,10月冲红的发票,冲红金额不能冲减9月份的收入的,所以是没有办法不交税的
2020-10-14
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