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老师请教个问题:需要计提应收账款的坏账准备如下步骤看对不对 借:信用减值损失 贷:坏账准备 借:递延所得税资产 贷:所得税-j9九游会网址

2021-01-03 10:48

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-01-03 11:02

你好, 是的,你的理解很对

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快账用户7269 追问 2021-01-03 11:03

老师,最后是不是还要把提取的法定盈余公积给结转 借:利润分配-提取法定公积 贷:利润分配-未分配利润

齐红老师 解答 2021-01-03 11:04

你好, 不用做这笔分录的。

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快账用户7269 追问 2021-01-03 11:05

老师为啥不用呀?

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快账用户7269 追问 2021-01-03 11:09

是不是盈余公积要是一直不用,就一直挂 在贷方不动?

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快账用户7269 追问 2021-01-03 11:11

是不是只有用公积弥补亏损的时候才会把法定盈余公积结转至利润分配-未分本利润中?

齐红老师 解答 2021-01-03 11:14

是的,你的理解很对

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快账用户7269 追问 2021-01-03 11:14

好的,谢谢老师

齐红老师 解答 2021-01-03 11:37

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好, 是的,你的理解很对
2021-01-03
你所得税费用并没有计提啊 你还有一个计提分录 借,所得税费用 贷,应交税费~所得税
2021-01-03
是,这道题有递延所得税的问题,但是题目没考虑,我算出来和你的一样 我觉得原因可能是,题目里要有句话,未来有充足证据表明可以盈利来利用这个递延所得税资产,才会让你想到还有递延所得税的因素
2020-08-16
是的,是这样账务处理的,你利润分配-提取法定盈余公积、利润分配-提取法定公益金的借方余额要结转到利润分配-未分配利润的
2022-03-25
你好,同学。 你这冲回减值,是什么意思,是什么情况下冲回
2020-10-23
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