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老师 进项专票公司已抵扣 分录 借库存商品 应交税金进项 贷应付账款 后又收到了红字进项专用发票 我们需要进项发票转出 借:-j9九游会网址

2021-07-10 13:48

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-07-10 13:48

你好,红字发票借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。

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快账用户1880 追问 2021-07-10 14:27

分录列下 老师

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快账用户1880 追问 2021-07-10 14:28

是不是要加下 进项税额转出科目

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快账用户1880 追问 2021-07-10 14:33

应交税金 进项税额转出科目 月末要结转吗

齐红老师 解答 2021-07-10 14:33

借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出。 2021-07-10 13:48 这个就是

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快账用户1880 追问 2021-07-10 14:35

进项税额转出科目要加的 还有应交税金 进项税额转出科目 月末要结转吗

齐红老师 解答 2021-07-10 14:38

你好是的,和你的进项销项是一样的,他们结转到哪个科目你就结转到哪个科目,他们转就结转,不结转的话就不都不结转。

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相关问题讨论
你好,红字发票借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2021-07-10
早上好啊,先入账再做进项转出 增值税免税企业收到专用发票需到税局认证,认证后作进项税转出处理。借:应交税金-应交增值税(进项税),贷:应交税金-应交增值税(进项税转出)。
2023-04-30
你好 ,借:原材料等科目,贷:应交税金-应交增值税(进项转出) 借:应交税金-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金-未交增值税 错:应交税金-未交增值税,贷:银行存款
2022-08-07
同学你好,已经做了进项转出,不用再冲红了;
2021-03-05
同学你好, 借,库存商品,负数 借,应交税费一应增一进项,负数 贷,应付账款,负数 申报时按进项转出申报;
2021-07-14
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