齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好 ,借:原材料等科目,贷:应交税金-应交增值税(进项转出) 借:应交税金-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金-未交增值税 错:应交税金-未交增值税,贷:银行存款
我们有张进项票,做了进项税额转出,分录为借:库存商品 贷:进项税额转出,当时的进项票分录为借:库存商品 进项税额 贷:应付账款,那这张进项票的分录还用红冲吗?
老师 进项专票公司已抵扣 分录 借库存商品 应交税金进项 贷应付账款 后又收到了红字进项专用发票 我们需要进项发票转出 借:-库存商品 -应交税金进项 贷 -应付账款; 请老师指正奥
借:库存商品 83097.35 进项税额 10802.65 贷:应付账款 93900 请问做进项税额转出怎么做分录?
请问,购进福利,进项税额转出分录: 购进福利:借库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷 银行存款 发放 借 应付职工薪酬 贷库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 这两笔分录对吗
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原分录借 库存商品10088.5 借应交税金/进项税 1311.5 贷 应付账款 、老师给我填充下
同学您好,计算公式 贷 应付账款=10088.5 1311.5
老师 原分录借 库存商品10088.5 借应交税金/进项税 1311.5 贷 应付账款 11400、需要填你给我的分录填充 谢谢
学员您好,已经正确了,您的问题具体是什么?有截图吗?
现在我借什么金额 贷进项税额转出,1311.5 老师
借:库存商品科目贷: 应交税费应交增值税进项税额转出